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建筑企业应付职工薪酬挂账900万怎么办,不发,外包的

2025-12-30 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-30 12:39

那就先挂账 申报汇算清缴之前发掉就行

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快账用户7168 追问 2025-12-30 12:40

以后也不发了,他是那种包给别人,别人发那种

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齐红老师 解答 2025-12-30 12:44

那你做的不对,你不能做工资呀 你得做劳务费 冲减了应付职工薪酬吧

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快账用户7168 追问 2025-12-30 12:45

建筑企业就这样,已经报工资了,

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齐红老师 解答 2025-12-30 12:54

你们报的工资个税吗?那你没收到劳务费发票?

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快账用户7168 追问 2025-12-30 13:08

是的,包给个人,个人不会给你开票的

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齐红老师 解答 2025-12-30 13:14

那你申报了工资个税,然后钱是打给这个个人了他代发?对吧 那你们最好签一个委托发放工资的协议,然后打款给他挂其他应收款 再做 借应付职工薪酬 贷其他应收款

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那就先挂账 申报汇算清缴之前发掉就行
2025-12-30
红字冲原错账: 借:工程施工 - 劳务费 (红字,去年数) 贷:应付职工薪酬 (红字) 借:应付职工薪酬 (红字) 贷:银行存款 (红字) 更正入账(一步到位): 借:以前年度损益调整 应交税费 - 进项税额(专票有税的话) 贷:应收账款 - XX 甲方 (冲甲方工程款,甲方代发的金额) 结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-12-27
您好,把这个分录红冲,上面的-10是不是正数哦,,现在是红冲分录 借:未分配利润-10万,贷:应付职工薪酬-10万 申报更正前年所得税汇缴申报,把利润表里的管理费用减少10万,调增的工资更正为不用调整
2025-04-26
同学,你好 没有发工资,这个不要紧的
2024-01-06
您好,1.分包开发票的时候,分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 2.借:应付职工薪酬 贷:应收账款 2个分录能冲掉部分应收账款
2023-12-26
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