同学,你好
嗯嗯,是的

老师,在去年12月,商贸公司,发票没来,暂估了库存,并开具销项发票,今年销项发票要红字,暂估库存的进项发票也没有收到,,请问,暂估库存是直接冲销,进以前年度损益科目吗?
老师,您好,请问我2022年12月份之前开票出去,库存不够,我做了暂估,分录是这样的:借 库存商品 2000 贷 应付账款-估计入库2000 到今天要汇算清缴了这个要调增交税吗?我估的是库存,不是成本,是不是不用调增?
老师请问下是不是我上年暂估的库存商品年底票没有来 我就挂在了上面 做第二年的账我这个要期末结账到第二年初吗
老师,请问下,23年12月暂估入库的24年1月份把就取到发票的,汇算清缴时是不是可以不用调增了?
2023年12月暂估14.9万,2024年4月拿来发票8万,有人告诉我二者只差需要调增。刚刚有老会计告诉我暂估是不需要发票的,这部分不用调增,请问这8万怎么做账了??
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
那就是可以等到明年5月前进来就行,不用12月就进来?
同学,你好
嗯嗯,汇算清缴前来就行