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老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
老师,已经支付公司的各项费用,但是还没收到发票,是先挂预付账款还是其他应付款?
个人垫付的现金,公司还没给他,应该挂在其他应收还是其他应付?
一些费用类的付款,比如说运费月结,开票也先收到了,该费用是先挂应付账款还是其他应付款? 再比如说房租是预付的,先挂预付账款还是挂其他应付款?
代收集团子公司企业年金7万,挂真他应收还是其他应付!?
您好,预提未支付的团建费,挂其他应付款。 借:管理费用或销售费用 1000 贷:其他应付款 1000
如果是己经支付了,要预提是挂其他应收?
您好,这就没有往来科目了,直接 贷:银行存款
比如支付借其他应收,贷银行存款,现在预提是管理费用,贷其实应收吗?
您好,您习惯这样做分录也可 以,往来科目只是过渡,不影响损益