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预提团建费是挂其他应付?还是其他应收?还没支付。

2025-12-31 07:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-31 07:41

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-31 07:43

您好,预提未支付的团建费,挂其他应付款。 借:管理费用或销售费用 1000 贷:其他应付款 1000

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快账用户7711 追问 2025-12-31 07:44

如果是己经支付了,要预提是挂其他应收?

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齐红老师 解答 2025-12-31 07:45

您好,这就没有往来科目了,直接 贷:银行存款

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快账用户7711 追问 2025-12-31 07:47

比如支付借其他应收,贷银行存款,现在预提是管理费用,贷其实应收吗?

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齐红老师 解答 2025-12-31 07:52

您好,您习惯这样做分录也可 以,往来科目只是过渡,不影响损益

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-31
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2021-04-27
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