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你好老师,请问我们进了一批材料10万元,建筑业直接入账成本了。后期这批材料剩余2万没有用到,卖出去了,那这2万我先冲销成本,然后再做未开票收入是吗?不需要做进项税转出对吧?

2025-12-31 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-31 10:05

那么冲2万的成本计入其他业务成本,那个销售收入计入其他业务收入,交增值税

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快账用户6121 追问 2025-12-31 10:07

嗯,先冲销那两万的成本,等销售确认未开票收入了再结转成本。那2万做未开票收入,交增值税是吗

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齐红老师 解答 2025-12-31 10:11

是的,就是那样处理就行

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那么冲2万的成本计入其他业务成本,那个销售收入计入其他业务收入,交增值税
2025-12-31
你好,没收到钱的做应收账款,全额确认收入,结转成本
2026-02-06
这张异常发票对应的 9 万成本,税务上不允许税前扣除,必须做纳税调增,会计上可以入账,但汇算清缴要剔除。 剩下 3 万欠款只付 1 万,差额 2 万计入营业外收入,交企业所得税。
2026-02-11
不是这样走分录的。 你应该做 :借 原材料-废料  贷 工程施工  ; 借  应收账款   贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税    借 其他业务成本贷     原材料   
2022-03-28
进项票可以是材料费和人工费。老板的车你们得有租赁发票才行,如果没有租赁,与车相关的做不了 可以的,可以这么做的。
2024-11-13
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