同学你好,你们虚开发票风险很大,方式2你回过去怎么记账
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
收到对方发票过款时就记其他应付款,缓几天就退回去了。对方来拿发票时他们公司私户转我们公司私户作为我们开发票的费用,而我们记主营业务收入
请问老师指点迷津,给我一个合理建议。我们私户流水太大了银行在查。所以我才想着直接可以对公转出去不(方案一与方案二)哪个更好些
哪个方案税务问起来你都不好解释,收款了为什么要退回去
最好别虚开发票了,风险很大
我们成立这个公司就是贷款发票为主营业务收入,那就还采取私户回剩余款(扣除发票点钱)可以吗?老师
如果金额小公户收款,私户把扣除税点的钱退给对方私户,但是你这个金额很多,风险很大