您好,你可以把这个2元申请退税了

、甲公司2019年2 月 1 日,销售给乙公司商品一批,增值税专用发票上注明销售价格为 100万元,增值税税额为 13 万元。提货单和增值税专用发票已交乙公司,乙公司已承诺付款。为及时收回货款,给予乙公司的现金折扣条件为:2/10,1/20,n/30( 假定计算现金折扣时不考虑增值税因素 )。该批商品的账面余额为 80 万元,已计提1万元存货跌价准备。 2 月9 日,收到乙公司支付的、扣除所享受现金折扣金额后的款项,并存入银行。 4月20日,收到乙公司退回的商品。经查核,该批商品的性能不稳定,甲公司同意了乙公司的退货要求。当日,甲公司办妥了退货手续,并退回货款。 要求:编制甲公司销售商品、结转商品成本、收到货款、销售退回时的会计分录。
3、甲公司2019年2月1日,销售给乙公司商品一批,增值税专用发票上注明销售价格为100万元,增值税税 额为13万元。提货单和增值税专用发票已交乙公司,乙公司已承诺付款。为及时收回货款,给予乙公司的现金 折扣条件为:2/10,1/20,n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税因素)。该批商品的账面余额为80万元,已 计提1万元存货跌价准备。 2月9日,收到乙公司支付的、扣除所享受现金折扣金额后的款项,并存入银行。 4月20日,收到乙公司退回的商品。经查核,该批商品的性能不稳定,甲公司同意了乙公司的退货要求。 当日,甲公司办妥了退货手续,并退回货款。 要求:编制甲公司销售商品、结转商品成本、收到货款、销售退回时的会计分录。
赵某未婚且名下无房,在省会工作并租房居住,租金为每月3000元。2020年每月工资薪金收入为10800元,需交三险一金3200元,取得年终奖144000元(选择单独计税)。3月份取得稿酬3500元,3月份取得特许权使用费5000元,10月份获得到期国债利息2000元以及收到稿费20000元。除此之外,赵某无其他收入和扣除项目 1.赵某3月应预扣预缴的个人所得税是多少? 2.年终奖的应纳税额是多少? 3.赵某2020年应纳税所得额是多少 4.赵某2020年需要缴纳的个人所得税是多少 5.赵某2020年是否需要办理汇算清缴,如需要请说明理由并计算办理汇算清缴时应补缴的税款或申请的应退税额
赵某未婚且名下无房,在省会工作并租房居住,租金为每月3000元。2020年每月工资薪金收入为10800元,需交三险一金3200元,取得年终奖144000元(选择单独计税)。3月份取得稿酬3500元,3月份取得特许权使用费5000元,10月份获得到期国债利息2000元以及收到稿费20000元。除此之外,赵某无其他收入和扣除项目 1.赵某3月应预扣预缴的个人所得税是多少? 2.年终奖的应纳税额是多少? 3.赵某2020年应纳税所得额是多少 4.赵某2020年需要缴纳的个人所得税是多少 3.赵某2020年是否需要办理汇算清缴,如需要请说明理由并计算办理汇算清缴时应补缴的税款或申请的应退税额
公司2022年10月20日销售一批商品给B公司,取得不含税收入200万元。A公司发出商品后已确认收入,结转成本180万元。2022年12月31日,该笔货款尚未收到,公司对应收账款未计提坏账准备。2023年1月20日,由于产品质量问题,商品被退回。A公司2022年所得税汇算清缴于2023年2月28日完成。假定公司财务报告批准报出日是2023年3月31日,适用增值税率13%,所得税税率为25%,按净利润的10%提取法定盈余公积,提取法定盈余公积后不再作其他分配;调整事项按税法规定均可调整应交纳的所得税;涉及递延所得税资产的,均假定未来期间很可能取得足够的用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额;不考虑其他因素,要求:编制与资产负债表日后事项相关的调整分录。
转让股权的印花税是在那里交?
年底进项不够,如何做账?发票已经开出去了
合同法的预付定金,和预付款比例是多少
软件企业两免三减半这个政策,能详细的再解读一下吗?他这个说,软件企业享受减免税期限应该连续。 那我比如说我是明年,2026年,2026年得申请软件企业证书吗?得拿到手吗?然后等到27年5月之前,做26年企业汇算清缴的时候,我盈利的话,这就算我盈利的第1年吗?那这一年的企业所得税就是免的吗?这算第1年吗,然后第2年也是2027年度(2028年5月之前做2027年的企业汇算清缴的话,算第2年免的) 2028年度算第3年减半的话,那税率要12.5%呀,那我小型微利企业是5%,那我从2028年开始我不用软件企业了,我用小型微利企业行吗?这样不是更优惠吗?还会让我把26年,27年减免的企业所得税吐出来吗?
建筑服务企业,收到外包劳务费发票,今年不做账,可以明年算成本吗?
老师好,我们正常申报月工资所得税都是当月工资次月15日前申报,公司在12月要发了全年一次奖金,我先把全年一次性奖金录入系统并计算了税款未申报,随后又把12月工资也录入系统并计算税款,未申报,现在我要单独申报奖金,把12月己录入的工资数据清除了,准备次月在申报12月工资所得税,这样有影响吗
供应商是个体户,货款可以公户支付他们法人私户吗,这对退税有影响吗
老师,公司请了培训讲师过来产品培训。公司给他发放的劳务报酬,如何入账?借贷方分别是啥呢?二级科目是啥?
老师,公司融资租赁买了一台机器,定金和首付款支付给卖机器的那家公司了,到每月付款付的是民生金融租赁公司的,发票也是民生金融开的,这个要怎么做账啊,小企业会计准则
进项票不够,有什么办法呢?老师