假设: 产品单价 100 元 / 件 单位产品成本 50 元 业务员提成:卖 1 件提 5 元 固定成本(房租 %2B 底薪)每月 2 万元 单位变动成本 = 50 %2B 5 = 55 元 / 件 单位边际贡献 = 100 - 55 = 45 元 / 件 保本销量 = 20000 ÷ 45 ≈ 445 件 保本销售额 = 445 × 100 = 44500 元 结论:每月卖 445 件、收入 4.45 万元,刚好不亏不赚。

老师 作业核算程序 第二点 成本池 按照作业中心设置 个人理解 制造费用也就是资源按照各自的资源动因汇聚到作业中心 成本池代表的是作业中心各个作业引发的成本 就是 各个制造费用按照不同的资源动因 赚到作业成本 分录 借制造费用—修理费—乙作业中心 甲作业中心 贷制造费用—修理费—设备部 甲乙相加就是成本池同样也是甲乙作业中心作业成本 成本池就是修理费的成本池也是修理费的成本中心 检查费 设计费同样如此 修理费 检查费 设计费 就是不同的成本池也是不同到作业中心 三费相加就是作业成本 这段话我不知道还涉不涉及 甲划小单位abc甲成本池 是否还要分摊到下面各个子作业中心
有老师了解养老行业的税务情况吗?我们是做养老行业的,涉及到为老人提供的服务民非企业我们是免增值税,老人餐饮是开了另外的分公司,是要缴纳1%的增值税吗?如果开发票呢,按照几个点的税率来开?在线等老师答复,谢谢!
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老师,您好,请问下,我现在要核算盈亏平衡点, 1、在核算固定成本:员工的基础薪资,比如A是6000,但上个月只来了8天,我还是按6000来核算吗? 2、代理商帮我们推广课程,我们一般是周结,这里是变动成本,我是按当月银行实发金额还是按当月应付给代理商的金额来核算呢?比如7月A代理带来20万的业绩收入,应返款12万,但7月只返款了10万,还有2万涉及到月 底或月初的问题延后返的。
老师,我们去年有未弥补的亏损7万,按照企业所得税税务率算还差多少成本,要把去年的亏损减去吗?如果不减,它会自动补亏,这样就达不到税负了
收到的汇票是别家给到甲方的,入账需要体现么,还是直接冲应收票据
企业资金是否实缴,对企业都有什么影响?不实缴可以注销吗?
郭老师,制造业,五金制品,工资达到60%会不会太高
老师好 我们从交行一般户把钱转到基本户的时候 扣了20.2元的手续费 这个钱怎么记账?放在哪个科目里
老师,请问之前公司倒闭了,现在在新单位买社保买不进去,是什么情况呢
老师,银行的转账手续费专票可以抵扣进项吗
老师好,甲方给我们公司代发工资,我们公司再开进来些劳务分包的发票,相当于我们把这个工程又包给别的公司了,这样操作可以不
每个月6000的工资,社保扣除5448,2个小孩1个老人都自己承担,年终奖发多少是不用交个税的?
请问下老师,我们是发放当月的工资,我们这个月发12月份的工资,然后又要计提今年的奖金,这个业绩奖金只是计提,没有实发,实发可能要在2月份左右,请问老师这个当月发工资也要先计提工资,再做发放的分录吧?那我在下个月1月份申报个税的话是只申报12月份的工资金额,还是连计提的年终奖金也要申报?
老师,25年12月的发票还可以在26年1到2月报销吗?