你好; 是的; 分公司是小规模 就得按1%来报税的; 按1% ; 盈利性质的餐饮服务 是按1%

请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
那我们之前出纳都是开具免税发票的都错了吗
你好 ; 养老服务是免税的;餐饮服务是不免的; 对的
那怎么办,之前所有分公司开具的餐饮发票都开的是免税的?
这个餐饮服务是好久发生的; 之前 有一年是免税的 ;看你啥时间的业务
哦,你的意思是如果是涉及去年的餐饮业务那还是免税发票,如果是今年的就要1%的税率是吗?开出去错误税率的发票暂时不更改问题不大吧,接下来开正确的1%的税率
你好; 今年的都是1%税率哈; 去年的 4.1-12月是免税的; 也就是说自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税
嗯,理解了,如果今年开具去年4-12月份的餐饮发票还是免税,如果是属于今年1月份业务的餐饮发票就要1%
你好1; 是的; 今年就得按1%开票哈
好的好的,谢谢老师,开错的发票我就先不管了,季度也没有超30万。老师再问您一个问题,民非企业免增值税,那企业所费税我是25%吗?有政府补助收入的话年终汇算清缴需要调减吗?
你好; 是的;按25%来报所得税的; 对的
我看我们会计之前汇算清缴政府补助收入都没有纳税调减的,报表里政府补助收入显示的是营业外收入,汇算申报的时候有个专门针对政府补助的费用这张表,难道是不好区分,不懂啦
你好; 你政府补助; 符合 免税或者不征税的才能调减哈 ; 你这个是季度 不超过30万的 部分增值税 转营业外收入 (这部分不能去调减的)
养老行业民非企业的话我们超过30万也是免税的,政府补助收入(如:社区运营补助)不管有没有超过30万财务报表都是显示在营业外收入。做账的时候做到政府补助收入
你好; 你只有养老服务的免税收入 ;这部分可以调减; 但是餐饮服务方面收入 是要报税的; 不能调减的
嗯,但是这个专门针对调减的费用如何区分呢,平时做账没有额外提出来的
你好 ; 要注意是什么方面的业务产生的收入;去报税哈
民非企业养老行业,经常会有一些政府补助,如果要纳税调减是不是要单独做账归属于补助类别的费用啊?不好区分呐
你好;补助要看什么原因; 专项补助 都是有专项文件和资料证明的;这部分就不用报所得税的