你好; 是的; 分公司是小规模 就得按1%来报税的; 按1% ; 盈利性质的餐饮服务 是按1%

老师,我们是一般纳税人的餐饮企业,下面有几个小规模的分公司,总公司投标承包了一个食堂,实际出餐提供服务的是由分公司或一个个体户来供餐,那发票应该由总公司开还是由实际供餐的分公司开这个发票呢,因为总公司是一般纳税人,餐饮企业又很难取得进项发票
您好老师,请问我是一般纳税人零售业,税率是13,因为现在想给别人开增值税专用发票50万,而且要求开的是服务业,具体什么服务业我也不知道,回头对方在未来一年以后再给我开专票,也是50万,那么问题来了 1我可以开服务业吗?营业执照是没有这项 2如果可以对开我有什么影响 3正常需要缴纳什么税费 谢谢老师
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
有老师了解养老行业的税务情况吗?我们是做养老行业的,涉及到为老人提供的服务民非企业我们是免增值税,老人餐饮是开了另外的分公司,是要缴纳1%的增值税吗?如果开发票呢,按照几个点的税率来开?在线等老师答复,谢谢!
有老师了解养老行业的税务情况吗?我们是做养老行业的,涉及到为老人提供的服务民非企业我们是免增值税,老人餐饮是开了另外的分公司,是要缴纳1%的增值税吗?如果开发票呢,按照几个点的税率来开?在线等老师答复,谢谢!
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
那我们之前出纳都是开具免税发票的都错了吗
你好 ; 养老服务是免税的;餐饮服务是不免的; 对的
那怎么办,之前所有分公司开具的餐饮发票都开的是免税的?
这个餐饮服务是好久发生的; 之前 有一年是免税的 ;看你啥时间的业务
哦,你的意思是如果是涉及去年的餐饮业务那还是免税发票,如果是今年的就要1%的税率是吗?开出去错误税率的发票暂时不更改问题不大吧,接下来开正确的1%的税率
你好; 今年的都是1%税率哈; 去年的 4.1-12月是免税的; 也就是说自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税
嗯,理解了,如果今年开具去年4-12月份的餐饮发票还是免税,如果是属于今年1月份业务的餐饮发票就要1%
你好1; 是的; 今年就得按1%开票哈
好的好的,谢谢老师,开错的发票我就先不管了,季度也没有超30万。老师再问您一个问题,民非企业免增值税,那企业所费税我是25%吗?有政府补助收入的话年终汇算清缴需要调减吗?
你好; 是的;按25%来报所得税的; 对的
我看我们会计之前汇算清缴政府补助收入都没有纳税调减的,报表里政府补助收入显示的是营业外收入,汇算申报的时候有个专门针对政府补助的费用这张表,难道是不好区分,不懂啦
你好; 你政府补助; 符合 免税或者不征税的才能调减哈 ; 你这个是季度 不超过30万的 部分增值税 转营业外收入 (这部分不能去调减的)
养老行业民非企业的话我们超过30万也是免税的,政府补助收入(如:社区运营补助)不管有没有超过30万财务报表都是显示在营业外收入。做账的时候做到政府补助收入
你好; 你只有养老服务的免税收入 ;这部分可以调减; 但是餐饮服务方面收入 是要报税的; 不能调减的
嗯,但是这个专门针对调减的费用如何区分呢,平时做账没有额外提出来的
你好 ; 要注意是什么方面的业务产生的收入;去报税哈
民非企业养老行业,经常会有一些政府补助,如果要纳税调减是不是要单独做账归属于补助类别的费用啊?不好区分呐
你好;补助要看什么原因; 专项补助 都是有专项文件和资料证明的;这部分就不用报所得税的