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郭老师,请问年度汇算调减不该记入成本30万,并补交所得税,第二年账上怎么做分录,补交的税又怎么做分录呢

2025-12-31 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-31 16:03

小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税                  借:应交税费-所得税       贷:银行存款

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小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税                  借:应交税费-所得税       贷:银行存款
2025-12-31
所得税汇算清缴补交所得税会计分录: 1、汇算清缴后,补缴企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 2、缴纳年度汇算清应缴税款 借:应交税费--应交企业所得 贷:银行存款 3、结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 4、调整“利润分配”有关数额 借:盈余公积-法定盈余公积 贷:利润分配-未分配利润 报表的调整: 1、调整本年度资产负债表“应交税费”、“盈余公积”、“未分配利润”项目的年初数; 2、调整本年度利润分配表“年初未分配利润”项目的金额。
2021-12-08
你好,调增具体的是什么业务的?
2023-05-13
你好!你们是留抵后期企业所得税还是要申请企业所得税退税?
2024-05-17
借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款
2022-07-20
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