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你好老师,小规模纳税人第三季度因红冲发票有增值税退税(实际税款没有退),第四季度有开发票需要缴纳增值税,怎么才能抵第三季度留下的税款呢?

2026-01-04 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-04 12:14

第三季度的应补税款,你看一下增值税表是一个负数吗?

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快账用户9106 追问 2026-01-04 12:26

是的,负6000多

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齐红老师 解答 2026-01-04 12:29

你申报第四季度的,然后提交申报了之后,先别点扣款,去一般退抵税管理里面申请抵扣之后再退税

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齐红老师 解答 2026-01-04 12:29

然后再去点扣款的

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快账用户9106 追问 2026-01-04 12:36

好的谢谢老师,我去试试

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快账用户9106 追问 2026-01-04 12:38

老师,一般退抵税管理在哪里找?

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齐红老师 解答 2026-01-04 12:38

可以的,可以去试一下的

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快账用户9106 追问 2026-01-04 12:38

不好意思老师,找到了

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齐红老师 解答 2026-01-04 12:43

不用客气,工作愉快

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第三季度的应补税款,你看一下增值税表是一个负数吗?
2026-01-04
你好,需要申报的,你没有其他的销售额,应该填写负数申报。
2022-01-06
您好,5%是没有免税优惠
2023-01-16
你好,那一正数一负数是零没有其他的业务的话零申报
2023-06-21
你好,不可以的,这个只能冲减第四季度的。
2020-12-06
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