您好,这个你要是找不到原因,调下账就可以

账上应交税费下哪些明细科目和增值税报表哪些项目一一对应,有对应关系?比如比账上应交税费一进项累计和增值税附列表进项累计数要一致,还有销项税额主表一致?然后呢?转出未交和未交增值税和哪个表哪个数据对上?是主表应纳税额累计数吗?有些不清楚啊?老师,请指教?
老师,我想请问下每个月账上的进项,销项,进项转出这些与报税的增值税进项,销项不一样正常吗?就是正常年底也应该和税局数据一样才对是吗
老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
老师你好,年末了,如果一个公司没有什么免增值税等其他特殊业务,最后科目余额表应交税费的进项税额,销项税额,进项税额转出,等其他数据都和12月份增值税申报表金额一至,是不是可以结账,表示数据准确。
老师,我们公司12月提前一个月发放2026年1月份工资4500,需要在12月份计提还是在2026年1月计提,提前发放怎么做会计分录(工资人员有交社保),麻烦会计分录指导一下,谢谢
上年费用,发票次年开票,上年如何入账
老师,公司请的退休的艺人做为临时演员,按照劳务报酬申报个人所得税,需要发票不,没有发票是否可以所得税前扣除
老师,公司收到的实收资本,在申报印花税的时候是填在营业账簿里吗
请问老师,12月有一张进项税发票计划26年1月抵扣或者以后抵扣,跨年抵扣的可以吗?23月不抵扣的分录该怎么做
老师您好,客户是承兑结算,在付款时扣除承兑出票到付款时那段时间的利息只给开了收据,这样能不能税前扣除?我们在收到承兑后贴现时也需要支付利息,这个利息没有任何票据,这个是不是需要汇算清缴时调整
公司有美元账户怎么做账
老师,我司实收资本3000元,有申报印花税,申报表显示应补0.37元,但是点击税费缴纳那里是没有需要缴费的,这种情况印花税需要做到账面去吗?
老师,购买重型机械作用车申报季度印花税的时候要交税吗
老师,残保金交税如何入账
找到少记的进项一笔80几元了,补记进项再冲减管理费用,那么12月要结账增值税,就是借 销项 贷进项,数字找一个科目做平对吧老师
是的,就是你说的这样的