10万 就是按照这个来的

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
当时申报表上面确认了未开票收入10万元,多交了增值税和附加税共计9900元,我现在修改了申报表,把这一项去掉了,然后我2023年1月份的账上做个处理 现在发现账上面也做错了,10万元是含税的,共计收租金10万元这含税的[流泪],填报申报表时10万元是不含税填报了
老师,您好!我们给对方开10万的免税农产品发票,确认收入和应收账款10万,现在在货品配送中没有按照约定时间把货送到,对方罚款5万,支付95万给我们 ,请问这罚款的5万如何做账
一般纳税人,销售电脑、手机收入是10万,成本是5万,为了少交增值税,又找人开了3万的平板的成本,问一下,我确认收入后我结转成本,成本金额按照5万结转还是8万结转?
老师你好,固定资产原值10万,已计提折旧8万,卖了1万(不含税金额)没开发票,我在报税的时候报了1万的未开票收入,问下这个分录怎么写,我们是小规模纳税人
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
但是准则里面规定,他不是做收入,它是做固定资产清理,借银行存款贷固定资产清理,10万应交税费,应交增值税销项
因为开了票,增值税是发票10万。因为卖了挣钱,折旧1万,结转固定资产清理7万(原值8-折旧1=7万),固定资产清理贷方9.9万➖借方7万,剩余借方差额2.9结转到资产处置损益?发现资产处置损益金额跟发票金额对不上
10万含税,小规模一个点,10/1.01=9.90不含税
资产处置损益和发票的金额就是不一样,因为它会减去借方的7万
这个资产处置损益,是你处理之后的净收益