不止 3% 税率差异,核心区别: 8B 行:填通行费电子普票、旅客运输票据等其他扣税凭证,按票面税额抵扣,税率 / 征收率多样(3%/5%/9% 等)。 第 10 行:仅填农产品收购 / 自产销售发票,按买价 ×9%(或 10%)计算抵扣,凭证本身是免税普票,无税额栏。

老师,1、公路通行税额填写在增值税申报表附表2的第1列和第2列对吧? 2、8b列和第10列填写的是什么? 3、我现在对通行费和桥闸通行费,国内旅客运输发票迷糊,不知道分别怎么填写
请问:1、我们2月份开了一张3%的红字负数发票,没有其他2收入发票,请问现在填增值税申报表应该怎么填?2、我打开附列表1点“下一步”提示: 第15行第9列(0.00) ≤ 第12、9b第9列之和!(-194174.76) ▪ 第15行第10列(0.00) ≤ 第12、9b第10列之和之和(-5825.24) ▪ 第15行第14列(0.00) ≤ 第12、9b第14列之和(-5825.24) 请问怎么填啊?
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为:【】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为:【】元;3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为:【0.62】元;4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”,请核实。 以上是税务局年度申报风险提示,意思是A105000表中第19行和第20行需要填写0.62吗?
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”为:【227946.03】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】“资产减值准备金”账载金额为:【-227946.03】元; 3.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第7行“资产减值损失”填报了金额,但是A105000《纳税调整项目明细表》第33行【第3列+第4列】未作申报或者申报的金额有误,请核实。
增值税申报表申报表中,,差旅费税费抵扣填在8b和10行,差旅费的金额要写上去吗
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
为什么有的高铁发票从镜像勾选发票里能找到?为什么有的就找不到呢?
今年要求车票啥的都开发票了,不能用车票抵扣了