整个建筑工程的一块儿开9%的发票,人工和机械不单独开

老师,我们是建筑劳务公司 目前有个100w合同,合同价包含了50万的人工工资,对方单位代发工资。 20万辅助材料。有几个问题请教 1、我们开票是按照差额100-50=50万开劳务费?还是全额开?分录如何做? 2、建筑劳务小规模是3%,差额计税是5%? 3、辅助材料开什么品名?需要建立库存账吗?
老师:您好!公司签了一份40万的工程合同(20万建筑服务9%税率,20万劳务3%税率),现在对方要求开13个点的材料款,请问我应该问对方收多少税点?这是营业执照经营范围请问可以开材料票吗
别人给我们做一个房子包工包料500万,是不是开票就一个大类:建筑服务*工程服务 900万9个点 不需要明细吧?比如材料占比多少,人工占比多少这些材料不需要特别备注吧?税务需要知道大概的人材机对方开过来是否合理吗?
老师,我是一般纳税人,我承包一个酒店装饰工程100万含税,我们把劳务分包出去了,我们采购材料给他装修,那么这个月我确认收入100万含税并开票 ,收到劳务50万含税(专票或者普票),材料供货商给我开专票30万专票,不考虑还有其他进项了,请问我该怎么计算交多少增值税?第二个问题就是我可以采用差额计税吗?如果可以,老师就以差额计税方式下帮我算一下
找朴老师,老师你上次这个是根据我发的这个原先的分录举的例子吗 假设以 “项目 A” 为例(一般计税 9%),完整分录如下: 发生项目成本(人工 100 万、材料 200 万,材料进项 26 万): 借:工程施工 - 合同成本 - 项目 A(人工费)100 万 工程施工 - 合同成本 - 项目 A(材料费)200 万 应交税费 - 进项税 26 万 贷:应付职工薪酬 100 万 应付账款 226 万 开出发票(含税 500 万,销项 41.28 万): 借:应收账款 - 业主 - 项目 A500 万 贷:工程结算 - 项目 A458.72 万(不含税) 应交税费 - 销项税 41.28 万 按完工进度确认收入成本(进度 60%,收入 550.46 万、成本 300 万): 借:主营业务成本 - 项目 A300 万 工程施工 - 合同毛利 - 项目 A250.46 万 贷:主营业务收入 - 项目 A550.46 万 项目完工结转: 借:工程结算 - 项目 A(累计不含税) 贷:工程施工 - 合同成本 - 项目 A(累计) 工程施工 - 合同毛利 - 项目 A(累计)
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
老师工程合同开发票需要开9个点,但是我们有机械和人工呀,老师麻烦你按照我提问给我举例一下
我没看懂什么意思,人工及机械费300,000是别人开给你吗?别人是一般纳税人人工是3%机械9%或者是13%。 那你也没说是谁给你开呀,还是你自己开,我以为你是自己开 对方如果开专票,只要和税率是一样的税点就划算,反正你需要提供一定能抵扣了增值税 如果是高宇的话,那你就得看下算上其他的税款,比如附加税和企业所得税没有这些发票交的税款是多少有这些发票交的税款是多少
老师合同金额是我们给别人开的发票,其他的都是别人给我们开的发票,假如合同100万不含税,后续对方要求开9个点税,但是对方只给我们6个点的税, 第二我们买原材料不含税是60万,我们要求对方给开发票,对方另外收我们10个点的税,人工和机械的话不确定对方能开什么票,我想问的是,我这100万的合同我收几个的税合适,我盈利了,是税挣钱了,还是正常的盈利了,老师麻烦你举个例子,包括我的综合税负率是多少,都帮我举例一下谢谢
人工对方给你开建筑服务、建筑劳务机械的,如果带着操作员的建筑服务机械租赁,不带操作员的经营租赁机械租赁,你收别人几个点?你需要交多少税款?你得计算一下别人给你开的专票分别是多少。你要自己计算的话,你就自己计算一下。 增值税=100,×9%减进项税额 附加税等于缴纳的增值税乘以12%小型微利企业减半 印花税合同的不含税金额乘以万分之三小型微利企业减半 企业所得税,小型微利企业根据利润等于100-成本不含增值税的金额减附加税,印花税)*5% 上面的所有的税款加起来除以100,这个就是你收别人的税点
增值税,100,×9%-60,×13%-20,×3%-10×9% 附加税等于缴纳的增值税乘以6%,小型微利企业的 印花税100+60+20+10)*万分之三/2,小型微利企业 企业所得税100-60-20-10减附加税印花税)*5%负数不需要交 上面所有的税款加起来除以100,这个就收的点数。你收别人的时候,是按照100乘以税点
60是材料的不含税金额, 20是劳务的 机械是10 我举的例子