你好,你先确认70多元,是不是对的。如果是对的,就将这70多计入资产负债表的未分配利润就好了。不需要另外操作。只要资产负债表里面期末数一致就行。

老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
邹老师您好!我在做完12月份账的时候,先做了结转损益得出1到12月的本年利润贷方余额4000多,就做了结转本年利润的分录,由于是盈利的,我又做了一笔计提企业所得税的分录1100多,现在本年利润又出现余额了,年末不是无余额吗?我是哪里做错了麻烦老师帮看看
您好,老师,我今天做账的时候发现12月忘记把本年利润结转到未分配利润了,但是结转时发现会计软件上本年利润明细账的数和利润表净利润差7000多,这两个为什么会不一样呢?应该照那个数结转呢?
老师 帮我看看这张凭证。我的做法是 结转利润,本年利润借方有余额 结转至利润分配-未分配利润科目中 应该做分录是 借:利润分配_未分配利润 贷:本年利润 这样本年利润科目余额才是0 我一开始这样做分录系统提示我不对 我反过来跟答案的一样还是提示不对 不知道咋回事了 这样就没法结账
老师好:23年有笔分录是贷:利润分配-以前年度损益调整194974元,导致23年末利润分配余额与23年度本年度盈利数据就差了这个数,请问怎么填报23年度利润表?真实填列当年损益后,资产负债表的利润分配期初数和期末数就刚好差了这笔金额,怎么做?这笔金额系往年多计提的税金及附加
原来铁路电子客票只能计算抵扣,现在开了电子发票能直接在系统上抵扣勾选吗 有人操作过吗,方便吗
老师 请问 我们25.3.3收汇一次跨境人民币 外管局申报的是预收货款 我没有在外管局申报贸易信贷报告可以吗
我们公司是直播公司,宣传部让我们申请人才创新孵化项目专项资金,这种可以申请吗?属于高新技术吗?
老师,请问下,我们是出口生产企业,明天就4月了,有没有什么地方需要注意或者必须完成的?知道的老师指导下,感谢有点焦虑了
老师,去年有几张加油费发票开错了。不过发票都是“中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司”开给我们的,不过是不同家的。这种能随便找一家之前加过油的中石化的加油站重开吗?还是说只能去当时加油的那家开呢?因为同事跟我说,不记得当时是去哪家加的油了
老师,正常的公司想做变更(法人,股东),能直接变更成个体工商户么
你好,老师,定期定额户,,2026.3.31前不用申报个体经营所得的年报表吧,,系统都自行申报了吧?
老师你好,3月计提工资和社保,但是3月没有发放,个税也没有办法从当月工资中扣除,导致个税是负的4500元,本月增值税20000元,请问资产负债表上,应交税费列示多少,谢谢
#提问#老师,您好!小规模人的力资源公司和一般纳税人的力资源公司人开劳务派遣差额发票,税率现在是几个点?政策是不是有变化,谢谢
老师好,3月支出一笔服务费1万元,服务时间是2025.6-2028.5为期三年!这笔服务费可以直接入3月费用吗?还是说要先做预付后摊销?
您的意思是只要我确保今年把这70多从本年利润结转出来了保证该科目最后余额是0就行是吗,往年的报表也都不需要更正是吗
你好,是的。就是这个意思。 只要期末最后的资产负债表的余额是对的就可以了