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1.企业是小型微利,小规模企业。求问,如果提供劳务加工商品服务,但是没签合同,需要缴纳印花税么。 2.如果,签订就提供劳务加工的合同,属于什么合同,按什么标准缴纳印花税 3.印花税是按次缴纳么?如果合同无明确标明收入等具体明细,是开票时缴纳还是,收到收入时缴纳?纳税基础是不含税收入么。
老师,你好!请问收入16.6万元,那么我的印花税需要缴纳多少?
老师,我们是小规模纳税人这期有收入 有成本 印花税需要的分别收入 成本缴纳吗?
老师我们印花税是买卖合同,那我们有好多没有合同的收入,我应该怎么缴纳
请问老师,单位是生产加工企业,在火车站设有专卖店,请问专卖店的收入是否需要缴纳印花税。
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
企业试生产期间生产出来的产品收入,怎么处理,期间领用的料工费又怎么处理?
买进来,供应商开票给我是*有机化学原料*丙二醇,我卖出去用什么税收编码开给客户?能不能开*香料*丙二醇?
您好,1. 加工承揽/维修收入-承揽合同,税率0.5‰;买卖收入-买卖合同,税率0.3‰。加工承揽计税基数为加工费%2B辅料金额(委托方供主料不计税),受托方供料且分别列示的,加工费按承揽合同、原材料按买卖合同计税,未分别列示按合同全额计税;买卖收入计税基数为合同价款;维修收入计税基数为维修报酬;价税分离且单独列明增值税按不含税金额,未分离按合同总金额;未列明金额合同先按5元贴花,结算后按实际金额计算全额税款,扣减已缴5元后补缴差额。 2. 承揽合同应纳税额=计税基数×0.5‰,买卖合同应纳税额=计税基数×0.3‰;加工费不含税1000000元-1000000×0.5‰=500元,维修费不含税500000元-500000×0.5‰=250元,买卖含税总价1130000元未列增值税-1130000×0.3‰=339元。 3. 以加工业务500元写分录:借:税金及附加 500;贷:应交税费—应交印花税 500;借:应交税费—应交印花税 500;贷:银行存款 500。