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老师,我们的成本加收入为负数,印花税怎么核算缴纳来着,因为调整以前收入导致收入成负数
老师,建安核定印花税如何计算,是否有优惠?比如我们建安收入100万,需要缴纳多少钱印花呢?
老师,我们是企业,自己种的苜蓿,卖给别的公司,收入需不需要缴纳印花税
老师,你好!请问收入16.6万元,那么我的印花税需要缴纳多少?
老师,我们是小规模纳税人这期有收入 有成本 印花税需要的分别收入 成本缴纳吗?
老师,收入支出凭证已经录完,月底要计提税费是计提12月份的,还是计提12月份交11月份的税费。
劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
您好,1. 加工承揽/维修收入-承揽合同,税率0.5‰;买卖收入-买卖合同,税率0.3‰。加工承揽计税基数为加工费%2B辅料金额(委托方供主料不计税),受托方供料且分别列示的,加工费按承揽合同、原材料按买卖合同计税,未分别列示按合同全额计税;买卖收入计税基数为合同价款;维修收入计税基数为维修报酬;价税分离且单独列明增值税按不含税金额,未分离按合同总金额;未列明金额合同先按5元贴花,结算后按实际金额计算全额税款,扣减已缴5元后补缴差额。 2. 承揽合同应纳税额=计税基数×0.5‰,买卖合同应纳税额=计税基数×0.3‰;加工费不含税1000000元-1000000×0.5‰=500元,维修费不含税500000元-500000×0.5‰=250元,买卖含税总价1130000元未列增值税-1130000×0.3‰=339元。 3. 以加工业务500元写分录:借:税金及附加 500;贷:应交税费—应交印花税 500;借:应交税费—应交印花税 500;贷:银行存款 500。