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老师,我在10月在快帐上用固定资产模块录入了购入分录,然后对方公司因开错发票在11月开了负数发票,重新开了正确发票给我,我怎么样在快帐软件上把10月份的那笔冲掉?

2026-01-07 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 10:32

你好,这个金额有变化吗?没有变化的,这个固定资产不用调整

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快账用户8819 追问 2026-01-07 10:33

不调整不得啊,那我10月份认证抵扣了这个税啊,然后人家11月红冲了,又在11月重新开具正确的发票给我了啊

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齐红老师 解答 2026-01-07 10:34

金额不变化固定资产不调整,你的进项可以调整呀。 如果之前已经抵扣了,借应付账款, 贷应交税费,应交增值税进项转出, 借应交税费,应交增值税进项, 贷应付账款不就可以了

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快账用户8819 追问 2026-01-07 10:35

那我的资产正确的来讲是11月才购入的按正确发票,但如果我不调整,不就提前了一个月了吗?

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齐红老师 解答 2026-01-07 10:40

那你的固定资产是不是十月份到的?是的话就是从11月份折旧

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快账用户8819 追问 2026-01-07 10:43

不是,是11月份到的

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齐红老师 解答 2026-01-07 10:49

把10月份的固定资产的处置 借预付账款 累计折旧 贷固定资产 管理费用 进项转出

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