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老师你好,我们11月份固定资产卖出 借:库存现金 2000元; 贷:固定资产清理 774.73元 应交增值税销项税额 230.09 营业外收入:995.18元。申报11月份增值税的时候,是按774.73+995.18=1769.91元,申报未开发票收入的,这样对吗

2026-01-07 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-07 11:06

只申报774.73这个金额的

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快账用户8242 追问 2026-01-07 11:12

我按收到2000元现金倒算,现在怎么办,我们9月份也处理了一台设备,这个都要重新更正报表

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快账用户8242 追问 2026-01-07 11:13

如果按774.73元申报,增值税算多少

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快账用户8242 追问 2026-01-07 11:14

这个营业外收入不用管吗

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齐红老师 解答 2026-01-07 11:18

是的,这个营业外收入不用管

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快账用户8242 追问 2026-01-07 11:20

增值税 774.73/1.13*0.13=89.12元是这样算的吗

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齐红老师 解答 2026-01-07 11:23

你是一般纳税人就是那样计算

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快账用户8242 追问 2026-01-07 11:27

分录 借:库存现金 2000; 贷:固定资产清理 704.3 销项税额 89.12 营业外收入 1225.27

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快账用户8242 追问 2026-01-07 11:28

金额这样算对吗

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快账用户8242 追问 2026-01-07 11:29

固定资产卖出,都是当废品卖给个人,没有发票和合同

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齐红老师 解答 2026-01-07 11:32

是的,就是那样计算就行

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只申报774.73这个金额的
2026-01-07
可以的,可以这么做的。
2025-06-11
您好,您能重复一下题目吗,没太看明白
2020-12-09
是不一样,不需要处理,这个是有差异,
2021-01-07
印花税是计入税金及附加。 增值税税就是在那个应交税费,你写的那个分录是对的。
2023-12-25
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