那么为啥要付款呢?没供货

我有一供货商,现在要给他们单位转钱,但是他们无法提供他们单位的发票,他们从其他单位开的发票,我入库的时候入的是供货商的单位,请问老师,这笔账我应该转给发票的单位,在有发票单位给供货商,还是直接转给供货商
老师好,我单位一供货商没有发票,供货商让其供货单位给我单位开发票,可以吗?
老师 我们公司应付账款有些单位贷方一直有余额,但是实际上我们不用支付供应商货款了,需要怎么调账呢?
老师好,我这边有个代理供应商,有个实际供应商,送货单是实际供应商,付款和开票是代理供应商,我的金蝶系统应该下代理供应商还是实际供应商?
你好,我是用供货商的单位为总包供货的,但是现在工程完工两年了,给我供货的供货商企业注销了,总包要付我货款,我怎么开具发票?怎么收款?
员工工资未发,用来抵扣后续个人承担部分社保,这个计提和缴纳社保应该怎么做呢
老师你好,项目上的人工成本,可以给股东算工资吗?
老师,公司投资的子公司,长期股权投资是要有两个明细目,一个股票投资,一个是其他股权投资,我要设置的科目是在其他股权投资下设一个明细目,还是可以设一个新的明细呢?
老师一人一号是什么意思?原来财务负责人,开票人,办税员都是法人,现在我把办税员改成自己的,别的不改还是法人可以吗?
这个月是要做完12月的账对吧,结账到几月
汇算清缴纳税调增的会计分录,小企业会计准则
请问老师 12月已经结账 但是年终结账还没做 发现忘记计提所得税了 可以在12月结账后年终结账前做吗合理吗谢谢老师
老师,耕地占用税一般是取得土地证交还是?
您好老师,现实给客户退款,应收减少,现金也减少,是不是直接红冲,这样对退款的钱账户有没有影响?
请问老师,小规模纳税人提供建筑服务异地项目,开的专票不超过10万需要预缴增值税吗?
领导让付的,对方也开具发票了
那么先计入预付账款
计入预付账款可以先勾选进项发票吗
可以先勾选的哈,真实业务
那如果这个月我们给客户开发票,但是也没有实际供货,我们也要做预收账款?
是的,收到了款就是那样做
那去年8月份我单位开出发票400万,我计入了主营业收入,当月供货商给我们也提供了发票,我做了主营业务成本,在10月11月实际供货,但没有供完
不能那样结转成本,必须要销售数量结转
发票上面有明细,我之前问你们会计学堂的老师,给我说的那样入账
那我现在是要改账吗
是的,现在要改账的。货物都没出库,不能结转成本
那就是哪个月实际供货了,从预收转到库存商品
嗯嗯,就是那样做就行
这样做账的话,该交增值税就交增值税
是的,就是那个意思的。
老师,8月份没有给供货商付款,供货商只给我们开发票,怎么入账
那么挂应付账款就行
那我借方用什么科目?库存商品吗
对呀你买的是商品就是库存商品