是的,手动做。先删掉系统结转的本期损益,所得税凭证录入后再结转一次本期损益

老师:您好!金额KIS迷你版年底结账的时候,编制会计分录(亏损情况)借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润,是应该先凭证过账,结转损益后,再手写这张凭证,再过账,最后期末结账,是吗?
老师好,年终结账时,是不是先结转到为分配利润,然后再结转本期损益呢?答过的老师请先不要接这个问题了,想听听其他老师的建议, 谢谢
老师请问,我少计提了企业所得税,然后补计提,借:以前年度调整损益,贷:应交企业所得税 然后要再做一笔结转的借:未分配利润 贷:以前年度调整损益 吗,还是用财务软件的时候月末期间损益结转自动全部结转呢
老师请问,我少计提了企业所得税,然后补计提,借:以前年度调整损益,贷:应交企业所得税 然后要再做一笔结转的借:未分配利润 贷:以前年度调整损益 吗,还是用财务软件的时候月末期间损益结转自动全部结转呢
老师你好,季度做完账务后,要计提企业所得税,不知道企业所得税具体核算下来是多少,那么是不是先不计提,先结转损益,然后按照系统里面的利润表金额在申报的月初填 企业所得税申报表,再进入做账软件把结转删了,再写一笔计提所得税的分录,然后结转损益去税务局做财务报表的申报?
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老师,请问小规模建筑劳务公司外地开票是不是可以在本地申报增值税?外地不做预缴?那需要在外地申报个税吗?
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老师,去年工程已经结算,劳务分包欠我们发票,走的暂估成本,今年才给开开发票,去年劳务分包是小规模,开的 1% 普票,今年升一般纳税人,开 3% 专票,今年开的发票,我们能正常抵扣吗?
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老师,社保缴纳人员少于公司人数,这个应该如何合理解释呢?
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