先冲减已申报的 1-3 月未开票收入,再按差额申报 4-6 月增值税,避免重复纳税;系统比对异常时需去大厅处理,同时做好台账与留存资料 红冲 1-3 月已申报的未开票收入,按差额申报 4-6 月增值税,避免重复纳税。 会计上:红字冲销原未开票收入分录,再按新发票做正常收入分录。 申报上: 一般纳税人:附表一 “未开具发票” 栏填负数冲减,开票栏正常填。 小规模纳税人:按 4-6 月开票总额 - 1-3 月已报未开票金额 的差额填报;差额为负或系统比对异常,带台账、合同、发票去大厅手工申报。

2023年小规模纳税人新政解读: 1、专票或普票都按1%开票,专票可以放弃减免税政策按3%开具。 2、季度超过30万,全部按1%征税(专票开具3个点除外)。 3、季度不超过30万,普票部分减免。 执行期:2023年1月1日-12月31月 季度超过30万,30万是指销售额?还是指开票金额?
一季度既开了1%的专票又开了3%3的专票,季度超过30万,增值税纳税申报表怎么填列
请问老师,个体工商户,月不超10万 季度不超30万,如果1月份开票12万 但是1-3月合计开票26万的话,第一季度要缴增值税吗?
12月份,未开票收入已经申报了,1月份补开了发票,4月份申报第一季度的增值税的时候,怎么填,季度未超30万
是不是,一个季度未超30万的,开普票是免税,开专票是3个点;一个季度超了30万后,开普票1个点,开专票还是3点?
公司购买手机入固定资产,折旧期限是几年
#提问#老师,您好!2025年度汇算,发票在5月份之前还是5月份中取得2025年应取得的发票?才可以在2025年度汇算税前抵扣
老师,我想问一下,25年汇缴填职工薪酬支出纳税表的时候,二五年补计提24年12月工资,那这部分要填进来吗?
请问商贸企业首次退税,3月出口,想5月申报期退税,4.30号前必须做退税勾选吗?什么时候提交资料?
老师好,某某经销部,销售刚才的,可以开13税率的专票吗?
老师,现在开票建筑服务大类下还能开劳务费吗?还是有新的变更了?
客户充值1000赠送200,充值时分录怎么做,销售时分录怎么做
小规模纳税人收到专票,要不要喊对方重新开普票
我#提问#我们今年五月要缴纳上半年土地使用税,我们1-5月的会计期间计提了1-5月的土地使用税,那我们6月的土地使用税可以在5月会计期间就计提了吗?如果不计提,会在5月账上体现出应交税费借方余额?还是在6月的时候在计提,在6月冲平
老师您好,请问残疾人作为公司股东,有什么税收优惠政策吗?针对残疾人股东本人和公司来说