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1-3季度报了不开票收入,4-6月开超30万了,其中超的部分是1-3月不开票的,问怎么整?

2026-01-07 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-07 18:45

先冲减已申报的 1-3 月未开票收入,再按差额申报 4-6 月增值税,避免重复纳税;系统比对异常时需去大厅处理,同时做好台账与留存资料 红冲 1-3 月已申报的未开票收入,按差额申报 4-6 月增值税,避免重复纳税。 会计上:红字冲销原未开票收入分录,再按新发票做正常收入分录。 申报上: 一般纳税人:附表一 “未开具发票” 栏填负数冲减,开票栏正常填。 小规模纳税人:按 4-6 月开票总额 - 1-3 月已报未开票金额 的差额填报;差额为负或系统比对异常,带台账、合同、发票去大厅手工申报。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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