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老师,请问一下,这个上期留抵税额,是代表已经勾选了未抵扣的金额吗

2026-01-08 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-08 08:19

对的是的,是这个意思

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快账用户9279 追问 2026-01-08 08:50

老师,我有个问题,那这个样的,我这个月不勾选,我想取消我已勾选的那4千多元的进项,但是我这里出口退税的做到了这一步,自检成功了,还没有提交申报,我还可以取消我勾选的进项税吗,重新改增值税申报表。

老师,我有个问题,那这个样的,我这个月不勾选,我想取消我已勾选的那4千多元的进项,但是我这里出口退税的做到了这一步,自检成功了,还没有提交申报,我还可以取消我勾选的进项税吗,重新改增值税申报表。
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齐红老师 解答 2026-01-08 08:51

可以 把增值税申报表作废了, 然后撤销统计确认重新勾选

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快账用户9279 追问 2026-01-08 08:52

不会影响我出口退税这个操作是吧。我就怕我重新申报增值税,会影响 我退税的这个操作。

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齐红老师 解答 2026-01-08 08:55

影响影响里面的数据 留底它影响你的退税额计算

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快账用户9279 追问 2026-01-08 08:56

老师,不太理解,什么意思,意思是我现不能取消勾选,重新修改增值税申报吗

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齐红老师 解答 2026-01-08 08:57

可以 可以修改。没有说不允许修改呀。 但是你的退税应退金额有可能会有变化 你问没变化

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快账用户9279 追问 2026-01-08 09:53

出口退税的金额 是根据开票的金额 来退的,固定了的,这个不会有变化吧。

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齐红老师 解答 2026-01-08 09:57

不对 (1)当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 (2)当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期免抵退税额 举个例子 假设年底退100,你的留底是20,只能退20 说的也是有可能影响退税额 不是说的一定影响退税额

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快账用户9279 追问 2026-01-08 10:07

老师,我现在销项是63767.91元,进项,上期留抵税额有397339.55元,出口退税的申报有43537.76元,那意思就是说,397339.55-63767.91=333571.64元进项,我现在这个出口退税申请了,退的税,到时是显示在上期留抵税额这里面吗,是333571.64+43537.76元,留的没抵的是这个数吗?

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齐红老师 解答 2026-01-08 10:11

你现在的留底是397339.55-63767.91, 然后你去申请出口退税, 申请了出口退税应退的税额是43537.76。 然后下一个月才影响你这个退税额 假设你下一个月没有销项和进项,你的留底是,397339.55-63767.91-43537.76

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快账用户9279 追问 2026-01-08 10:18

好的,老师,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2026-01-08 10:19

不用客气,工作愉快

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对的是的,是这个意思
2026-01-08
是的,下个月可以直接抵扣的
2024-02-21
对,没错,就是这个税额
2022-04-19
你好,截图你的申报表我看一下的,你申报错误的那个。
2024-09-06
待抵扣进项税额明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额.包括:一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额.
2022-04-14
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