同学,你好
那你完工结算单,做到25年

老师,我想问一下公司有个项目没有收到项目款也没有开出项目票,但是已经完工,购买项目材料的时候我们把材料放在库存里面,导致现在积压了很多库存,但是材料实际已经是用在项目里了,那如果我们不确认收入的话, 这些材料我们记在哪个科目比较好?在报表上不体现在库存里面
老师好,我想请教你个问题,就是有一个建筑公司,2016年接的房建项目,2017年年底左右完工,款项通过走私人账户拨的款,然后现在都2022年了,突然交补开发票,这种情况怎么处理啊?之前也没有报未开票收入
老师,您好,请问如果一家公司想注销,公司每个月开发票收入30-50万左右,固定资产财面还有250万左右,实际公司内的固定资产已经没有多少了,现在没事做准备注销。请问这种情况要怎么清理
你好老师,我想问一下,做工程的,甲方预付款,需要我们开发票,可是货还没发走,预付款发票已开,款已收,我应该计入收入吗,如果记入收入,没有成本,如果不记收入,发票已开,我该怎么办?
老师您好!我施工企业。有的项目目前还没有给甲方开发票,还没有确定收入。发生的成本我都记在工程施工里了。这样的成本我可以直接从工程施工结转至营业成本吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
1. 企业微信报销里,如何打印原始单据和报销单 2. 除了企业微信,还有其他的电子化报销工具吗
请问老师,请问企业也两个主营业务收入和成本,其中13%销售商品,还有6%是技术服务费,请问6%技术服务费填在汇算清缴收入(2)提供劳务收入栏还是填在(5,其他)栏次呢?
您的意思是用完工结算单做附件,然后做收入到2025年是吗?
同学,你好
嗯嗯是的
那分录怎么做啊?
同学,你好
你就正常做收入,之前收入怎么做,现在就怎么做
那增值税这一部分怎么办?
同学,你好
做了收入,就要做增值税