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老师,12采购的发票,1月才开进来,我可以入账在12月吧,借原材料,借进项待认证进项税额,贷应付账款吗?

2026-01-09 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-09 14:50

你好,可以入账在12月

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快账用户7353 追问 2026-01-09 14:51

因为12月原材料要出库结转成本,就需入账去到12月,进项税额是待认证吗

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齐红老师 解答 2026-01-09 14:51

是的,你的理解是对的。

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快账用户7353 追问 2026-01-09 14:54

老师,就是说一般12月份的发票不可以入账到下一年,但是,下一年的发票可以入账在今年对吧

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齐红老师 解答 2026-01-09 14:57

是的,你的理解是对的。

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快账用户7353 追问 2026-01-09 16:43

老师,计提年终奖是有误差的,怎么计提好账务处理呢老师,多计提还是少计提

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齐红老师 解答 2026-01-09 16:46

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你好,可以入账在12月
2026-01-09
你好不需要勾选的,没有勾选才做到这个科目里面,如果勾选了,得做到应交税费应交增值税进项里面。
2022-02-13
你好,你这样做分录是完全正确的。
2022-11-24
你好,把上面的做负数 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
2024-03-27
这个可以这么做账的
2023-12-27
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