同学你好,也可以的。

老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
好的 那老师比如现在3月份报2月份的税,现在才勾选认证发票,那结转进销项是在2月份的月末就要体现出来吗
同学你好,不一定的,销项是2月未体现出来的,进项有选择的余地。
比如我现在做2月的账 现在是三月准备报2月的税还没勾选,那我2月份的账是不是不做这笔分录,等我三月份现在勾选申报的时候再做这笔,然后再做一笔缴税的是吗?借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应交税费-待认证进项税额
同学你好,对的,你理解正确。
那三月份再做这三笔分录咯? 借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应交税费-待认证进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
同学你好,是的,可以三月份再做的。
借:应交税费-应交增值税-进项税额, 贷:应交税费-待认证进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 那这两笔结转需要附什么单据吗
同学你好,不需要附什么单据的。