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老师好,现在政策,购进原材料,借:原材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。认证进项发票,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。老师这样做可以吗?

2022-11-24 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-24 14:45

你好,你这样做分录是完全正确的。

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快账用户3598 追问 2022-11-24 14:52

老师还有个问题,现在我们准备用金蝶云星空系统,ERP工程师说,采购分录这样处理,他说当期的做两笔是借:原材料,应付账款-暂估,借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款,当期做这两笔

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:00

你好同学,做,第一笔就可以了,不要做税额的那一比,那一笔做了咱也没办法用那个进项税额的,而且做了以后更麻烦。

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快账用户3598 追问 2022-11-24 15:03

当期收到,也是一起走,借:应付账款-暂估,应交税费应交增值税-待认证进项,贷:应付账款,可以不

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:09

同学,不可以哈,,这样就不正规,因为暂估的话,他就没有说暂估税额这么一说。

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快账用户3598 追问 2022-11-24 15:14

老师,是不是这样理解,当期收到发票,借:原材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。当期没有来发票:借:原材料,贷:应付账款-暂估。发票下个月来票,下个月分录,借:应付账款-暂估,应交税费应交增值税-待认证进项,贷:应付账款,是不老师

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:16

你好同学,这样理解是正确的。

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快账用户3598 追问 2022-11-24 15:25

发票下个月来票,下个月分录,第一种,借:应付账款-暂估,应交税费应交增值税-待认证进项,贷:应付账款,第二种红冲,借原材料,贷:应付账款-暂估,借:原材料,应交税费应交增值税-待认证进项,贷:应付账款。这两种分录都可以做吗?

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:28

你好同学,这两种其实都可以的。

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快账用户3598 追问 2022-11-24 15:46

老师还有个问题,现在我们准备用金蝶云星空系统,ERP工程师说,采购分录这样处理,他说当期的做两笔是借:原材料,应付账款-暂估,借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款,当期做这两笔,为什么这样做不行

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齐红老师 解答 2022-11-24 15:51

你好同学,因为咱暂估的话就没有说暂估税额这么一说。

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快账用户3598 追问 2022-11-24 17:40

老师,没有暂估税额一说,没有明白

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齐红老师 解答 2022-11-24 17:41

你好,就是我们在暂估的时候可以 借原材料,贷应付账款暂估,但是没有估计税额的。只有真的拿到发票以后才能提现税额。

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快账用户3598 追问 2022-11-24 18:04

老师,你们公司也是通过,应交税费-应交增值税-待认证进项税额吗?

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齐红老师 解答 2022-11-24 18:05

你好同学,对的,这是一个正规的流程。

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快账用户3598 追问 2022-11-24 18:09

ERP工程师说,采购分录这样处理,他说当期统一先这样 是借:原材料,贷:应付账款-暂估,借:应付账款-暂估,应交税费-应交增值税-待认证进项,贷:应付账款。这个待认证进项也是收到发票的没认证而已。老师这样可以这样做分录吗?

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齐红老师 解答 2022-11-24 18:11

你好,他这样调整的话是可以的,没问题。也就相当于他是一步到位直接拿到发票,直接勾选认证了也是可以的。

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快账用户3598 追问 2022-11-24 18:12

你刚才又说不可以

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齐红老师 解答 2022-11-24 18:13

你好你好同学,我重新给您说一下哈,这个分录,是没有问题的,我刚才理解成您是想暂估税额了,所以才说不能暂估税额的,现在这个分录100%没问题。

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你好,你这样做分录是完全正确的。
2022-11-24
结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
可以的 可以这么做的
2022-01-27
您好同学,您后续认证进项发票时,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交增值税费-进项税额待认证
2023-10-14
同学你好,也可以的。
2023-03-12
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