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现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师 我们有几家公司 然后我看了电子税务局都是零申报 财报都是零 然后个税就申报了一个人工资1000元 我今天去 问了一下负责人 说 就只有这几个凭证 还是收据 这个该怎么做呢 财务数据他们申报一直是零
老师,我接手的一家公司,一直没有做凭证,只有几笔法人存入银行的款项,和扣年费类的,这个月才有社保扣款,我这个月做凭证需要把之前的凭证补上,是补到6月里边还是是哪个月就要补到哪个月?之前都是零申报,这个月的财报要怎么申报?
老师 我遇到了一个难题 我们老板有个公司 当时是为了买园区的一个房子而注册 当时是说 不需要做账报税 只需要每个季度报个税和房产税 土地使用税,这个公司也完全不用来经验 之前问过专管员 也说过不用做账报税 然后 最近我接到了另一个专管员的电话 说需要做账报税 然后让我去大厅 核全税种 然后补去年10月到今年第二个季度的财务报表去大厅申报 然后 就是现在我该怎么处理啊 他说之前可以0申报 让我建账 但是这个公司从18年就产生了税费 应该不可以0申报的吧?
老师,公司自用机器需要买保险,但由于公司是销售这款机器的,如果以自己公司名买保险就没有政府补贴,所以之前都是自用的机器然后用别的公司名购买保险,但实际上也一直没有收到政府补贴。现在的问题是保险到期了需要重新购买,但开的发票公司名又不是我们公司名,那我怎么付款或者报销
个体户报销,没发票只有微信支付截图,可以吗
2024年供应商开票10000,2026年付款9500后结清。会计分录如何处理。供应商公司注销无法红冲发票。
咨询个问题。同学公司3月份发现对方公司开了红字发票,发票对应是23年和24年的培训费,大约金额30万。沟通后,说是对方公司做审计发现当时发票开错了,开成免税发票,现红冲后,重新开具6个点的培训费发票。 收到红字+更正后的发票后,如何做账?
建筑企业一般纳税人可以选择简易计税吗?
老师你好,之前老板的姐姐买了一辆车27万,公司了为抵税挂到公司名下,现在要过户给本人,发票售价开多少合适?现在车子的净值只有一万多
老师好,请问生产企业收到款项,货物未发出,发票未开,纳税义务发生时间是什么时候?
老师您好,我现在要买一套住房,需要缴纳的费用有哪些
老师 股东a垫付给单位129万 股东b垫付给单位106万 股东b欠单位18万。 欠供货商663980 现在每个需要摊多钱?
上个月对方认证了的发票,我这个月红冲的了吗
红冲了发票税额1000,这个月开了800是不是我这个月报税后就有留抵增值税200
好的老师
您好,财政补贴 50,000 元,若用于补偿已发生费用或日常经营,则做分录:借:银行存款 50000,贷:其他收益 50000;若用于购置机械,收到时做分录:借:银行存款 50000,贷:递延收益 50000,在机械使用年限内分期结转(如5年,每年)做分录:借:递延收益 10000,贷:其他收益 10000(计算:50000÷5=10000),税务上一般需并入应纳税所得额,若符合财税〔2011〕70号文规定可作为不征税收入,但后续相关折旧或费用不得税前扣除。 购置机械设备后自用,取得专用发票时做分录:借:固定资产—机械设备,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款/应付账款,按月计提折旧时(如月折旧1000元)做分录:借:管理费用/制造费用 1000,贷:累计折旧 1000,企业花钱买机械只能作为固定资产入账,正常计提折旧,不产生任何收入。
老师财政补贴不是营业外收入嘛
是的,这个分录我没有写,只写收到钱的买的资产了 小企业会计准则是营业外收入,企业会计准则是 其他收益
老师那个公司因为是没怎么做账的,我想那个买的45000的机械我可以一次性折旧不
您好,会计上不行,是所得税申报时可以的