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现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师 我们有几家公司 然后我看了电子税务局都是零申报 财报都是零 然后个税就申报了一个人工资1000元 我今天去 问了一下负责人 说 就只有这几个凭证 还是收据 这个该怎么做呢 财务数据他们申报一直是零
老师,我接手的一家公司,一直没有做凭证,只有几笔法人存入银行的款项,和扣年费类的,这个月才有社保扣款,我这个月做凭证需要把之前的凭证补上,是补到6月里边还是是哪个月就要补到哪个月?之前都是零申报,这个月的财报要怎么申报?
老师 我遇到了一个难题 我们老板有个公司 当时是为了买园区的一个房子而注册 当时是说 不需要做账报税 只需要每个季度报个税和房产税 土地使用税,这个公司也完全不用来经验 之前问过专管员 也说过不用做账报税 然后 最近我接到了另一个专管员的电话 说需要做账报税 然后让我去大厅 核全税种 然后补去年10月到今年第二个季度的财务报表去大厅申报 然后 就是现在我该怎么处理啊 他说之前可以0申报 让我建账 但是这个公司从18年就产生了税费 应该不可以0申报的吧?
老师,公司自用机器需要买保险,但由于公司是销售这款机器的,如果以自己公司名买保险就没有政府补贴,所以之前都是自用的机器然后用别的公司名购买保险,但实际上也一直没有收到政府补贴。现在的问题是保险到期了需要重新购买,但开的发票公司名又不是我们公司名,那我怎么付款或者报销
朴老师,vlookup的查找值有重复的话,重复的查找值都会显示查找结果吗?还是只有重复的首个查找值会显示结果?如果我想让重复的查找值都显示查找结果怎么弄?
社保入管理费用这块,企业所得税年报需要调增的么?这个又没发票
老师,公司章程在哪下载?
展会上面的手机当做业务宣传赠送给客户,我们费用做业务宣传费,税务上视同销售,对应的销项税额在借方怎么处理
老师好,我们公司想受研发费用加计扣除,然后现在新一年了,需要研发立项,除了要写立项书,结题报告,还需要准备什么资料? 2.研发立项的大概流程能说下么,没有具体接触过
请问老师,公司搬迁到新办公室,新办公室的装修费用需要摊销吗?
客户买了产品不需要开发票,但是款是进了公账,我们公司要我自己承担8个点税费,我不想承担这个谁,需要怎么操作比较好
你好老师: 1.我们是生产外贸,企业,出口的不开发票,我们那什么单据入账? 2.当时听课的时候说的是形式发票,什么是形式发票咱们模板吗? 3.你好老师进项税额转出的原理是什么?是不是勾选过的发票?如果勾选多了报税的时候怎么处理(报表怎么填)?
研发费用如何在合规的前提下多进行资本化?
老师你好,经营租赁租电池,租期是2026.1.1-2027.3,2025年收到发票,2026.1付款,这个1月把12月进项抵扣了,怎么做会计分录啊
好的老师
您好,财政补贴 50,000 元,若用于补偿已发生费用或日常经营,则做分录:借:银行存款 50000,贷:其他收益 50000;若用于购置机械,收到时做分录:借:银行存款 50000,贷:递延收益 50000,在机械使用年限内分期结转(如5年,每年)做分录:借:递延收益 10000,贷:其他收益 10000(计算:50000÷5=10000),税务上一般需并入应纳税所得额,若符合财税〔2011〕70号文规定可作为不征税收入,但后续相关折旧或费用不得税前扣除。 购置机械设备后自用,取得专用发票时做分录:借:固定资产—机械设备,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款/应付账款,按月计提折旧时(如月折旧1000元)做分录:借:管理费用/制造费用 1000,贷:累计折旧 1000,企业花钱买机械只能作为固定资产入账,正常计提折旧,不产生任何收入。
老师财政补贴不是营业外收入嘛
是的,这个分录我没有写,只写收到钱的买的资产了 小企业会计准则是营业外收入,企业会计准则是 其他收益
老师那个公司因为是没怎么做账的,我想那个买的45000的机械我可以一次性折旧不
您好,会计上不行,是所得税申报时可以的