冲减电费,可以,但要同时确认销项。

老师:您好!请问隔壁公司接的是我们公司的电,月底了我开收据给隔壁公司,隔壁公司转钱到公账上,我这个分录要怎么做
老师您好,隔壁公司借用我们厂的电,给我们交的电费是他们个人户打到我们公户的,需要给他们开发票吗,怎么处理发票的事啊
老师您好,隔壁公司借用我们厂的电,给我们交的电费是他们个人户打到我们公户的,需要给他们开发票吗,怎么处理发票的事啊
老师您好!我司每月用电是从隔壁公司接入,电费是交到隔壁公司的 。请问如果让隔壁公司开电费分割单可以入账做成本吗?能税前扣除吗?谢谢
老师好!我们公司是生产企业,有一个电表的电是出售给隔壁厂用的,那我收到这个电表发票时候预计费用的分录怎么做呢。
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师,我再问问其他老师,请您不要接这个问题了,谢谢老师
好的,祝你工作顺利!