咨询
Q

老师您好,我做内账,电费我们先支付,然后给房东垫付了一部分电费,先挂账后支付,是借:管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷:银行存款吧? 然后我收到垫付的电费的时候就是,借:库存现金,贷:其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗?

2023-11-14 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-14 11:36

你好,充其他应收款就可以的,你走的时的时候再。

头像
快账用户5762 追问 2023-11-14 11:41

老师我不太明白您的意思

头像
快账用户5762 追问 2023-11-14 11:42

就是说这部分我还是要冲减管理费用—电费对吧?

头像
快账用户5762 追问 2023-11-14 11:42

但是我之前不是做了其他应收款嘛

头像
快账用户5762 追问 2023-11-14 11:42

我收款的话到库存现金

头像
齐红老师 解答 2023-11-14 11:42

补充管理费用,因为你做的是其他应收款呀,你支付出去的时候,别人应该给你的,你做了其他应收款。

头像
齐红老师 解答 2023-11-14 11:42

不冲管理费用,刚才打错了。

头像
齐红老师 解答 2023-11-14 11:43

你上面的分录就是正确的,不用修改,不要修改。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×