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老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录

2022-11-24 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-24 13:14

同学你好 借其他业务成本 贷银行存款

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快账用户3023 追问 2022-11-24 13:23

老师看不懂, 我们收到电厂发票 借:付应帐款--代收电费 借:其他业务成本(其他公司用我们电不含税金额) 借:应交增值税--进项 贷:国网电力公司 发票金额

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齐红老师 解答 2022-11-24 13:32

你代收代付的电费部分你们自己给其他公司开发票了吗

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快账用户3023 追问 2022-11-24 13:46

是的,所以你刚说的那个我觉得不对

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齐红老师 解答 2022-11-24 13:53

同学你好 那你收到电费发票那部分计入其他业务成本

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快账用户3023 追问 2022-11-24 14:05

老师你看我上面的分录对吗,你简单和我说,我不知道怎么写

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齐红老师 解答 2022-11-24 14:12

同学你好 借其他业务成本 借制造费用 贷银行存款 应该这样

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快账用户3023 追问 2022-11-24 14:17

老师能不能详细点,我们都是先提费用的,因为发票到第二个朋才能收到,提费用时 借:制造费用--水电 贷:其他应付款-代扣电费。 比如收到发票: 借:其他应付款(公司用电) 借:其他业务成本(其他公司用电) 借:应交增值税--进项 贷:应付帐款:国家电网

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快账用户3023 追问 2022-11-24 14:18

老师你看这样对吗

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齐红老师 解答 2022-11-24 14:23

同学你好 公司用电应该和其他公司用电一样的呀 借管理费用或者制造费用 借其他业务成本 借进项 贷应付账款 这样

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同学你好 借其他业务成本 贷银行存款
2022-11-24
学员你好,你们没有对外支付电费吗
2022-12-08
你好,是的,是直接记费用
2022-01-11
你好,那你们怎么收租户的水电费呀,这怎么算出来的。
2022-01-11
你好;   你之前 电费有赚取差价了吗?   还是说代收代付的?   
2022-04-26
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