同学你好 借其他业务成本 贷银行存款

租户还要付你们代收的水电费呀,说明那些水电费不是你们承担的,不应该进入你们的费用呀。 借营业费用/管理费用(属于你们公司承担的水电费,进入你们公司的费用) 借其他应收款-代收水电费(属于租户要交给你们的水电费,是租户要承担的水电费) 借应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 租户付你们水电费时: 借银行存款 贷其他应收款-代收水电费 老师:我们单位银行扣电费时候酒店的电费和租户的电费分不开的,那要如何处理?
老师 我们是物业公司 收到水电费时 我做的是借:银行存款贷其他应付-水电 开发票时借:其他应付 贷:收入 应交税费 ,我想问我们代大厦扣总电费并开具了我们的发票 是不是直接记费用?
我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
老师您好,别的公司租我们的部分场地,产生电费,我们开了电费发票给对方,借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税--销项。提成本的时候,我们没有其他业务成本,该怎么做分录
我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
老师看不懂, 我们收到电厂发票 借:付应帐款--代收电费 借:其他业务成本(其他公司用我们电不含税金额) 借:应交增值税--进项 贷:国网电力公司 发票金额
你代收代付的电费部分你们自己给其他公司开发票了吗
是的,所以你刚说的那个我觉得不对
同学你好 那你收到电费发票那部分计入其他业务成本
老师你看我上面的分录对吗,你简单和我说,我不知道怎么写
同学你好 借其他业务成本 借制造费用 贷银行存款 应该这样
老师能不能详细点,我们都是先提费用的,因为发票到第二个朋才能收到,提费用时 借:制造费用--水电 贷:其他应付款-代扣电费。 比如收到发票: 借:其他应付款(公司用电) 借:其他业务成本(其他公司用电) 借:应交增值税--进项 贷:应付帐款:国家电网
老师你看这样对吗
同学你好 公司用电应该和其他公司用电一样的呀 借管理费用或者制造费用 借其他业务成本 借进项 贷应付账款 这样