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老师好,麻烦帮我看一下固定资产的处理流程对不对 1.购入固定资产: 借:固定资产10万 贷:银行存款10万 2.计提折旧 借:管理费用-折旧费3万 贷:累计折旧3万 3.卖出 借:固定资产清理7万 累计折旧3万 贷:固定值资产10万 借:银行存款2万 贷:营业外收入1.98万 应交税费-应交增值税0.02 借:营业外支出50200 贷:固定资产清理50200

2026-01-10 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-10 11:58

借:银行存款2万 贷:固定资产清理1.98万 应交税费-应交增值税0.02

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齐红老师 解答 2026-01-10 11:59

然后再结转固定资产清理就可以

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借:银行存款2万 贷:固定资产清理1.98万 应交税费-应交增值税0.02
2026-01-10
单就看你描述的信息,是不存在税会差异的,固定资产如果存在税会差异,有两个原因,一个是固定资产存在减值,一个是会计跟税法计提折旧的方式不一样,你描述的信息都不涉及这两点,而且固定资产已经卖掉了,那就更不会有税会差异了
2022-01-05
你好,这个卖的固定资产清理得交增值税的
2023-12-18
是的,就是你说的那样子的
2025-11-05
清理剩余残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-12-05
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