在附表2的第21行填写进项税抵欠

老师,请问一下,增值税专用发票抵扣时能部分抵扣吗?怎么操作
老师,请问,公司留抵多,新到的进项票,可以先不抵扣,怎么操作
老师您好!公司10月份申报增值税欠税,11月份多认证,申请了留低抵欠,10月份的增值税附加税没办法抵欠,11月份认证的这部分抵欠的增值税的附加税可以怎么操作对应抵回吗?
请问下老师,就是申报增值税的时候,提示这个,我需要怎么操作呢?
老师,申请增值税留抵抵欠,提示先申报出口免抵退,但是我们没有出口业务。这个怎么操作?
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,是税局给出的罚款和补税,让留抵抵欠,提示这个
现在操作不下去了
提示你先完成出口免税申报