你好,你的是进项税额抵减欠税吗
老师好,请问每月生产免抵退申报时,是先申报增值税,还是出口退税啊?有相关的操作流程指引吗?谢谢啦
老师 出口免抵退税金额为14万 而增值税留抵税额为16万 报出口退税报表时提示企业申报期末留抵税额为0 与纳税申报表的16万留抵税额不符 请问是什么原因
2申报出口免抵退时,由于税务比对出现异常 (提示该产品是购买的不属于免税)因此该货物没有申报出口免抵退,对应的购进的进项也没有抵。3月在申报增值税时候,出现该笔出口业务的发票 税务自动计算附加税,
请问,老师,这个月有出口销售,我这边是生产企业,享受免抵退,但是没有留底,请问老师,我这还用在出口退税申报表里填写吗?
老师,申请增值税留抵抵欠,提示先申报出口免抵退,但是我们没有出口业务。这个怎么操作?
出口转内销,需要在电子税务局操作什么吗
想改公司名称,这个会检查做账的情况吗
24年进项票,需要税额转出,请问24年企业所得税年报要调吗
老师,突然纠结一个问题,实务的算式写成这样子也可以吗?6300/700*2=18;还是按下面的方式写,6300÷700×2=18
老师,公司养护项目开6的税率增值税税负是多少
成立公司时 投资人以公司入股时 投资人名称是填公司名称吗
老师,新增办税员后在哪里授权啊
老师,持有代售的入账价值怎么核算
你好,租给别人的办公室,钱收了,发票也开了,这个月说不租了。钱退了。还需要开个红字发票吗
因发生退货,供应商给开了红字发票,上个月收到的发票我尚未认证,红字发票金额小于上个月的发票金额,我该如何处理?假如上个月已经认证了发票,这个开了红字发票,是需要进项转出?
是的老师。
你好,这个你去税务局让他们帮你。
之前申请过,好像没有提示这个。这次怎么提示这个呢?
你好,系统更新了导致的。