你好,你的是进项税额抵减欠税吗

老师好,请问每月生产免抵退申报时,是先申报增值税,还是出口退税啊?有相关的操作流程指引吗?谢谢啦
老师 出口免抵退税金额为14万 而增值税留抵税额为16万 报出口退税报表时提示企业申报期末留抵税额为0 与纳税申报表的16万留抵税额不符 请问是什么原因
2申报出口免抵退时,由于税务比对出现异常 (提示该产品是购买的不属于免税)因此该货物没有申报出口免抵退,对应的购进的进项也没有抵。3月在申报增值税时候,出现该笔出口业务的发票 税务自动计算附加税,
请问,老师,这个月有出口销售,我这边是生产企业,享受免抵退,但是没有留底,请问老师,我这还用在出口退税申报表里填写吗?
老师,申请增值税留抵抵欠,提示先申报出口免抵退,但是我们没有出口业务。这个怎么操作?
老师您好,我想问一下,收到投资公司的分红怎么做凭证?
老师,如果B老板接收还让我做财务,B老板每月只付租金,那A老板当时建的厂房,设备折旧科目,还有一点辅料怎么处理?
老师,请问新所得税报表中,资产损失指的什么,处理固定资产算资产损失吗?
朴老师,请问我们自己公司出口的货物都叫自营出口吧?
你好老师,我们是风力发电企业,设备是融资租赁购入(直租),设备价款720万,已收到720万的增值税发票,租金总额805万,差价计入了未确认融资费用,还款是不等额还款,前期是每个月还款26万,融资公司每个月开增值税利息发票,我现在有两个问题,第一:利息增值税发票可以抵扣吗?第二:每个月还款26万我直接做 借:长期应付款26 贷银行存款26 收到的利息发票我做 借:财务费用 贷:未确认融资费用 可以这样做吗?
老师,你好,我们有一家工厂,小规模纳税人,他在第二个季度申报的收入有80万,开票收入是10万,未开票收入是70万。现在是第三个季度了,能不能把之前季度的(1-2季度)未开票收入改为开票收入,第四季度补开发票。
老师您好,收到投资公司的分红怎么做分录?季报填哪里?
老师,原来是定期定额个体工商户,一直没有要过成本票,25年3季度才被调成查账征收,现在申报3季度个税,收入系统自动带出前三个季度收入总和,当地税务局让先虚写一个成本,将来税务局会不会查咱们1,2季度的成本票?还有查账征收的个体工商户将来做汇算清缴时,收入也应该是年累计收入,没有成本票到时候咋办?
你好老师个体户经营超市公户收入多少钱是超线了核定征收的
老师个体户经营所得个税缴纳和计提怎么缴纳个税
是的老师。
你好,这个你去税务局让他们帮你。
之前申请过,好像没有提示这个。这次怎么提示这个呢?
你好,系统更新了导致的。