同学,你好 操作不了,你10月份需要先缴纳,11月份再退

公司是一般纳税人,9月份开票了30万,需扣增值税24770.64,之前认证的进项票还有留低税额24037.93,这个月没有进项票回来抵扣,不够低完,这个月我不扣税,等11月份申报10月份的税,有发票回来认证,可以抵9月份未扣税那部分吧?
甲公司系增值税一般纳税人。本年10月份销项税额为110万元,当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元,当期认证抵扣的进项税额为240万元;11月部分钢材被盗,应转出进项税额61万元,被盗钢材报经批准计入营业处支出。12月10日,申报缴纳11月份增值税(相关附加税费略)。要求:甲公司10月、11月应交增值税是多少,并对相关业务进行账务处理。
老师,11月申报10月份的一般纳税人增值税,开票日期是11月份的进项可以认证抵扣吗
上月做了留抵抵欠申报,附加税按留抵抵欠前的增值税计算并申报了,附加多缴了。本月想将上月多缴部分的附加 抵扣这月的附加。应该怎么操作?
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
换个老师回答下,不懂的老师不要接,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢
公司有个人住在项目,监督项目,住的民房,要续租没有发票,拿了一张酒店的发票,能不能计入差旅费报销。
现在小微企业,企税税率是多少?
如果今年冲去年多计提费用 做以前年度损益调整对今年利润有什么影响吗
老师,对方公司打进来2500万,我们打回去1500万,然后他们有开个云信,这样的话我们要打1000万回去才能平账,然后我发现去年有个云信流转单1000万,这个要不要算进去呀,这个算进去的话就平账了
企业信用报告是在国家企业信用信息公示系统下载还是在银行APP上下载
请问小规模可以开具三个点的普通发票吗?报税有没有影响
最近被专管员通知去签社保新规的文件,说从25年7月开始安员工实际工资补报社保,我们一直都是安最低标准交的申报,要补社保,老板说以后按照5000的工资发放,多的用现金发放,会导致企业所得税多交,此种情况应该怎么办?工资怎么核算会比较好呢?
老师请问一下我们供应商的运输方式是送货到指定地点的话,首单提供的单证还需要客户的运输凭证吗,谢谢[玫瑰]
可以先缴后退吗?
同学,你好 是的,可以的
如何申请退?
同学,你好 联系专管员,有表格要填的
咨询的税局,说必须缴,没得退
同学,你好 那就不能退,留抵之后的增值税
这样抵欠这部分的增值税就多缴纳了附加税,这样合理吗?
同学,你好 不是多缴纳,你之后可以抵扣的
附加税可以抵扣回来吗?
同学,你好 你增值税抵扣了,附加税也就少了
留抵抵欠这部分增值税对应的附加税可以抵扣回来吗?如何抵扣
同学,你好 你增值税抵扣了,附加税也抵扣了 我举个例子 比如你上个月留抵增值税10万,这个月需要缴纳增值税30万,如果不抵扣上个月的增值税,你附加税要缴纳30*12%,你现在抵扣了增值税,那你附加税20*12%
申报表的应交增值税款没变,附加税也是那么多,留抵部分直接抵了欠缴的增值税款,这留抵部分的附加税如何申请抵减回来
同学,你好 留抵部分直接抵了欠缴的增值税款,那你附加税也抵扣了欠缴的部分
是先欠税款,第二个月才有留抵
然后才申请了留抵抵欠
同学,你好 你欠缴的增值税,也会产生附加税的,你这个也没有缴纳 现在抵扣了欠缴的增值税,附加税也抵扣了
那你附加税也抵扣了欠缴的部分???10月份的附加税已成定局,附加税不给抵欠,11月份这抵欠部分的附加税就是多缴了啊
同学,你好 我问你,你10月份的附加税缴纳了吗??