同学,你好 操作不了,你10月份需要先缴纳,11月份再退

公司是一般纳税人,9月份开票了30万,需扣增值税24770.64,之前认证的进项票还有留低税额24037.93,这个月没有进项票回来抵扣,不够低完,这个月我不扣税,等11月份申报10月份的税,有发票回来认证,可以抵9月份未扣税那部分吧?
甲公司系增值税一般纳税人。本年10月份销项税额为110万元,当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元,当期认证抵扣的进项税额为240万元;11月部分钢材被盗,应转出进项税额61万元,被盗钢材报经批准计入营业处支出。12月10日,申报缴纳11月份增值税(相关附加税费略)。要求:甲公司10月、11月应交增值税是多少,并对相关业务进行账务处理。
老师,11月申报10月份的一般纳税人增值税,开票日期是11月份的进项可以认证抵扣吗
上月做了留抵抵欠申报,附加税按留抵抵欠前的增值税计算并申报了,附加多缴了。本月想将上月多缴部分的附加 抵扣这月的附加。应该怎么操作?
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
可以先缴后退吗?
同学,你好 是的,可以的
如何申请退?
同学,你好 联系专管员,有表格要填的
咨询的税局,说必须缴,没得退
同学,你好 那就不能退,留抵之后的增值税
这样抵欠这部分的增值税就多缴纳了附加税,这样合理吗?
同学,你好 不是多缴纳,你之后可以抵扣的
附加税可以抵扣回来吗?
同学,你好 你增值税抵扣了,附加税也就少了
留抵抵欠这部分增值税对应的附加税可以抵扣回来吗?如何抵扣
同学,你好 你增值税抵扣了,附加税也抵扣了 我举个例子 比如你上个月留抵增值税10万,这个月需要缴纳增值税30万,如果不抵扣上个月的增值税,你附加税要缴纳30*12%,你现在抵扣了增值税,那你附加税20*12%
申报表的应交增值税款没变,附加税也是那么多,留抵部分直接抵了欠缴的增值税款,这留抵部分的附加税如何申请抵减回来
同学,你好 留抵部分直接抵了欠缴的增值税款,那你附加税也抵扣了欠缴的部分
是先欠税款,第二个月才有留抵
然后才申请了留抵抵欠
同学,你好 你欠缴的增值税,也会产生附加税的,你这个也没有缴纳 现在抵扣了欠缴的增值税,附加税也抵扣了
那你附加税也抵扣了欠缴的部分???10月份的附加税已成定局,附加税不给抵欠,11月份这抵欠部分的附加税就是多缴了啊
同学,你好 我问你,你10月份的附加税缴纳了吗??