同学,你好 操作不了,你10月份需要先缴纳,11月份再退
公司是一般纳税人,9月份开票了30万,需扣增值税24770.64,之前认证的进项票还有留低税额24037.93,这个月没有进项票回来抵扣,不够低完,这个月我不扣税,等11月份申报10月份的税,有发票回来认证,可以抵9月份未扣税那部分吧?
老师,11月申报10月份的一般纳税人增值税,开票日期是11月份的进项可以认证抵扣吗
上月做了留抵抵欠申报,附加税按留抵抵欠前的增值税计算并申报了,附加多缴了。本月想将上月多缴部分的附加 抵扣这月的附加。应该怎么操作?
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师您好!公司10月份申报增值税欠税,11月份多认证,申请了留低抵欠,10月份的增值税附加税没办法抵欠,11月份认证的这部分抵欠的增值税的附加税可以怎么操作对应抵回吗?
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
老师,给同一个公司去年5月至今年8月的开出去的设备维护保养修理发票,税率合同约定13%,开成6%,今年能全部冲红重新开吗?还是要去税务大厅改去年5月至今天的所有申报表,按13%申报
我公司为一家税务师事务所 每月房租2万元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我们房租费1万元 我们公司怎么开票给甲公司让他们支付房租 开票内容是什么
个体工商户怎么报工资?工资也不能取到发票
报销车的加油费给有限额
本月收到下月的货款,按照权责发生制,不计入当期费用,那么做账应该怎么做,做成什么呢
零基础从现在开始学会计,迫于年龄和就业压力,想备考26年的初级,中级和注会会计和经济法两门,每天学9小时,来得及么?还有11个月就要考试了,这个计划可行么?
老师,今天税务局打电话说我们23年违规成本199万,我们23年成本总共才260万,我该怎么自查,我们的成本很单一,主要就是车辆维修费,车辆加油,工资,其他的就少了
你好,老师。我想问一下,公司分立后续存公司的账务交接问题。就是把一个公司分成了两个公司。然后我们收购了其中的一个续存公司。现在这个续存公司里没有债权债务的问题。需要交接哪些账本儿?
可以先缴后退吗?
同学,你好 是的,可以的
如何申请退?
同学,你好 联系专管员,有表格要填的
咨询的税局,说必须缴,没得退
同学,你好 那就不能退,留抵之后的增值税
这样抵欠这部分的增值税就多缴纳了附加税,这样合理吗?
同学,你好 不是多缴纳,你之后可以抵扣的
附加税可以抵扣回来吗?
同学,你好 你增值税抵扣了,附加税也就少了
留抵抵欠这部分增值税对应的附加税可以抵扣回来吗?如何抵扣
同学,你好 你增值税抵扣了,附加税也抵扣了 我举个例子 比如你上个月留抵增值税10万,这个月需要缴纳增值税30万,如果不抵扣上个月的增值税,你附加税要缴纳30*12%,你现在抵扣了增值税,那你附加税20*12%
申报表的应交增值税款没变,附加税也是那么多,留抵部分直接抵了欠缴的增值税款,这留抵部分的附加税如何申请抵减回来
同学,你好 留抵部分直接抵了欠缴的增值税款,那你附加税也抵扣了欠缴的部分
是先欠税款,第二个月才有留抵
然后才申请了留抵抵欠
同学,你好 你欠缴的增值税,也会产生附加税的,你这个也没有缴纳 现在抵扣了欠缴的增值税,附加税也抵扣了
那你附加税也抵扣了欠缴的部分???10月份的附加税已成定局,附加税不给抵欠,11月份这抵欠部分的附加税就是多缴了啊
同学,你好 我问你,你10月份的附加税缴纳了吗??