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老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08

2026-01-11 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-11 11:06

你好同学! 同学直接申报不含税收入即可,不需要加上8150.08

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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