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老师我想问下,就是我十月份开了一张发票,但是漏了做账了,现在才发现,然后11月份的时候我做预收账款了,但是这笔账一直没有做,那现在怎么办?
老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理
老师,我们的电费发票是先交钱的,后给开发票。然后,我做的都是借预付账款,贷银行存款。然后等发票回来的时候,就是借管理费用,贷预付账款。但是吧,我预付账款一共就付了6000块钱。但是现在他发票他又给我多开了,大概得有1000多块钱。就是1000多块钱吧,他可能是我没来这个单位之前,我们老板个人垫付的。就是,但是也不确定,但我觉得肯定是以前有人儿交过,然后就是我们又交了,然后他给我们开的发票。但是我现在预付账款里面儿就6000,但我现在发票已经达到7000了,我多出那1000块钱,我应该怎么记账。
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师我想问一下就是客户预存的钱,然后把发票都开出来了,这个要怎么做账,是做预收款吗?,但是发票已经开了
产假工资是全额发放吗
老师,有没有个税的计算公式 表,给一份
老师 我想咨询下 我2025年8月有两张报关单 我们公司是生产型出口退税企业 当时因为税务局没有开票额度 外销的0税率发票未开具 也没确认收入 现在2026年把这发票开出来 收入确认在当月然后再申请出口退税可以嘛?
你好,向大家请教个实操问题。销售退回的发票怎么开?我是在收到货后,开了两张红字发票,(因为一张第一次通知是3支退货,后面又加了一支),退款第二天也走了。会触发税务局监察吗?
你好,老师,我们有一个新员工入职后,社保在一个个体工商户那里交着呢,那么人资那里要求社保费公司承担,把社保费打到这个公司那里,让这个公司代交,那么这样走账可以吗?
纳税总额一般是指年度应交税金还是实交税金
老师,我们一直是当月的工资当月底发。现在2月的工资等3月在发了,2月所属期个税申报、社保个人扣除该怎么申报
老师 昨天税务打来电话说关于2025年第三季度申报表和电商平台推给税务的数据不符 我们申报只有 4万多,平台推送给税务是销售额是18万 我问了税务有是那几个平台的他和我说了 有三个平台 但老板只报给我一家的数据 现在税务让我修改第三季度报表 我是直接按税务告诉我的18万计算增值税吗? 还有这样申报的修改话进项票 是不是不能抵扣 需要全额交税啊
老师,出差过程中与代理商用餐,应该记在销售费用里还是招待费里?
老师,我们公司刚成立,收到专票,现在只有进项,还没有销售,然后我做账发票是正常做了,然后进账也挂在应交税金-进账科目了,就是每月我申报增值税就是0报的,也没勾选进项认证,等以后有销售了再认证可以么??
您好,我们是小规模还是一般人、
您好,要分情况写分录 小规模(月销售额≤300000元免税): 收款时: 借:银行存款 10000 贷:合同负债 10000 开票发货时: 借:合同负债 10000 贷:主营业务收入 10000 一般纳税人: 收款时: 借:银行存款 10000 贷:合同负债 10000 开票发货时: 借:合同负债 10000 贷:主营业务收入 8849.56 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 1150.44
老师是小规模,用的是小企业准则,就是预存的1000元卡费,然后直接开了1000元发票,这个发票当月就做收入吗?
您好,是的,是当月做收入的