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想问一下,进项发票之前已经抵扣了,现在要红冲,分录怎么做

2026-01-12 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-12 09:33

借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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可直接做相反的分录
2025-12-26
你好 ;       先做进项税转出 在做 红冲分录   
2021-12-10
跟原来蓝字发票的分录相反或用红字
2023-11-01
你好,把之前做的进项发票入账分录,负数红字做一遍就好了。然后把现在根据重开的发票重新做一遍分录
2020-12-16
您好,那你就需要做红冲了
2023-06-27
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