第一栏只填 1 个点对应的不含税销售额 50 万,20 万免税部分按个体户身份填第 11 栏 “未达起征点销售额”,并在《增值税减免税申报明细表》对应栏次填报

老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师,我们是小规模纳税人,一个季度开的增值税专用发票3%,开了16万专票,我填写增值税纳税申报表的时候,填写增值税专用发票第二栏3%那一栏吧,也不能减免吧?
你好老师 我们公司是小规模纳税人 第一季度的第一个月开了30万的,1%的增值税发票, 后面两个月,比如说我还有20万的免税增值税票要开出去 那一个季度就开了50万的票 这个增值税要怎么算呢?
老师我想问一下,小规模纳税人,我分录增值税按1个点做的,2季度开了23万的发票,未开票有3万,我的未开票和开票金额都填在一起吗,填增值税报表,我是按1个点,还是3个点填写呢
老师问下小规模企业季度开票,专票+普票+不开票收入超过了30万,那个不开票收入是不用填的吗,只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行了是吧,如季度开专票11万,普票23万,其他是不开票收入,总收入是50万,都是不含税,那第一栏次应征增值税不含税销售额(3%)的征收率那里填50万,第2栏次填11万专票的,第3栏次填普票23万,未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了是吧
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
老师20万我填写在第12栏其他免税销售额,对不对
同学你好 对的,是这个
老师减免税申报表我是不是还需要分别填写减税的和免税的报表
同学你好 对的 是这样
好的 谢谢老师
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