可以的,可以抵扣进项税

你好老师,我企业是小规模纳税人,经营范围有经营租赁场地租赁这一项,现在要为对方一般纳税人企业代开增值税专用发票,对方明确要求要税率是5%的专票,为什么我们企业代开时税率只有3%和1%呢
老师 如果我们是一般纳税人 对方是小规模纳税人开的专票可以给我们抵扣进项吗
老师,对方是小规模纳税人,我们是一般纳税人,他们要给我们开专票,这个可以吗,我们可以抵扣嘛,因为小规模纳税人一般不是不可以开专票的嘛
老师,我们租用的办公场地,房东是自然人,我们单位是一般纳税人,房东给我们代开发票,开专票我们可不可以抵扣?
老师,我们是一般纳税人,有进项抵扣的发票,那我开给对方小规模纳税人,是不是优先开专票呢?
老师,请问这个待摊费用直接填到这个存货类吗,还是填其他流动资产
老师,分公司汇总备案时分支机构是否选择继续分配,谢谢
老师好,公司按月计提工资,企业所得税申报表计入成本费用的工资填计提数,不按时发工资,那实发工资填个税系统申报的工资可以不,公司没有社保也没有个税,计提数和发放数都填成一样的会有风险不
现在电子税务局开票,还存在发票上传之说吗,以前都是金税盘上传这说法
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算
老师,这样是不是我们企业亏损8%的税款