借其他应收款 贷银行存款1000 代收代付的这个不用发票

借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款 给别的公司陪标,收到钱有支付出去保证金,保证金退回来怎么做分录
有关保险理赔款的分录怎么做用其他应收还是其他应付款,自己先垫付,保险公司在赔给他
有关保险理赔款的分录怎么做用其他应收还是其他应付款,他自己先垫付,保险公司在赔给他
1.收到保险公司赔款:借:银行存款,贷:应收账款(保险公司) 2.支付维修公司费用:借:其他应付款(维修),贷:银行存款 3.收到维修公司发票:借:车辆成本,税费,贷:其他应付款(维修) 这样的话怎么体现保险公司的钱给维修公司了?怎么账务处理正确?
老师: 计提工资分录: 借:管理费用-工资5000 贷:其他应收款-社保 400 其他应收款-公积金 120 应付职工薪酬-工资 4480 发放时: 借:应付职工薪酬-工资 4480 贷:银行存款 4480 交纳公积金,社保分录: 借:管理费用-社保、公积金 1000 其他应收款-社保 400 其他应收款-公积金 120 贷:银行存款 1000+400+120=1520 我这样子做分录有问题么?
麻烦问下一般常说持股一家公司,比如说A持股B公司,在A账面上体现的是长期股权投资,在B公司账面上体现的是实收资本是吗?
你好,我想问一下,我2026年1月份办理了股权转让,填写的报表是12月份的,我现在我发现12月份的报表有错误,修改了,我年报的时候报的是另外的报表有影响吗?
老师你好,我有一个疑问,我们这是属于制造业,我要写记账凭证,可是那个社保明细,我不知道在哪里打印出来,我们这个公司之前是第1个老板的,法人也是第1个老板,现在有我们这个老板给租过来了,法人还是前老板的,前老板的社保也是由我们公司给他交的,还有我们自己公司里人员社保,我这个在记账凭证里怎么写,求指教
合伙企业发放工资是由主管代发,主管先支取备用金,然后再发给员工,员工在工资表上签字确认,分录做借“应付职工薪酬-工资”,贷“其他应收款-某主管”,这样可以吗?
汇算清缴业务招待费如何填写
春节节假日,工资怎么算?按几倍
老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
老师,建筑服务的劳务费发票如何看开票
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
发票只有500,要拿来做账的
你们单位承担的是500吗?你一共支付出去多少?
那这个发票放在哪里。
不是我的意思是问你,你单位支付出去一共是多少?是1500还是1000?如果是1000的话,借其他应收款1000, 贷银行存款1000。这个发票和银行回单一块放到这个其他应收款里面去 也就是你这个发票有没有都可以多余如果你们单位支付的是500, 借其他应收款1000, 贷银行存款1000, 借营业外支出赔偿款等科目 贷银行存款500。这个发票放到营业外支出后面