无需调整“剩余一次性扣除额”,但需在车辆处置当年做两项关键纳税调整:一是对处置当年会计计提的折旧做纳税调增;二是对处置损益的税会差异做纳税调增/调减,以此弥合前期一次性扣除形成的时间性差异

请问老师,之前公司买了家具,折旧了半年,现在还能在企业所得税里一次性扣除吗?扣除未折旧的部分
请问老师,之前公司买了家具,折旧了半年,现在还能在企业所得税里一次性扣除吗?扣除未折旧的部分
请问老师前年买的车,已经折旧很多了,今年还能把剩余未折旧的部分一次性折旧了吗? 那个500万以下固定资产一次性扣除
老师,有一个这样的问题,公司去年购买的二手车辆,我之前按照4年折旧了,享受了500万以下的一次性税前扣除,今年发现车辆有强制性报废的时间,强制报废的时间算,只有3年了,这个该如何调整?
老师,公司2023年11月买的车,2025年3月处置了,在2024年汇算2023年企业所得税时我享受了固定资产一次性扣除,车按4年折旧,请问处置后不再计提折旧,那我需要对处置后年度的调增吗?
请问,美元账户,收到一笔款,在交易明细备栏写:OMN,USD66.5,是不是指扣了66.5美元的手续费?
老师企业盈利,年末必须提法定盈余公积吗?以前年度未提可以吗
老师好,小型微利企业的 判定是依据什么标准来?现在是申报第4季度的税了
老师 我想问下付给房东的水电费可以从公户付吗
老师,请问公司签订合同,授权后由分公司出票并收款的相关税务规定有哪些,谢谢
朴老师,公司买得车,买入当年享受了一次性税前扣除。过了一年半车卖了,请问汇算时我需要把之前享受的一次性扣除剩余部分调整吗?@朴老师
购买同款药品的礼品袋,发票上的规格可以开1个吗,商品单位个
老师,申报印花税的营业账簿怎么填报
老师,年终结账需要计提所得税50000,但是第四季度研发费用20多万没有加计抵减,后面汇算清缴时加计抵减了不是要调减退税啊老师,现在怎么处理不退税
报关出口外贸,出报关的当月我做了收入,但是采购进项会开较晚,免税销项也开的晚,我能不能开了发票在把收入红冲一下在重记一下账,这样就会和我的申报表一样,方便报税,间隔时间挺长
好的明白了
好的,祝你工作顺利