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老师,公司2023年11月买的车,2025年3月处置了,在2024年汇算2023年企业所得税时我享受了固定资产一次性扣除,车按4年折旧,请问处置后不再计提折旧,那我需要对处置后年度的调增吗?

2025-05-23 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-23 11:10

你好,是的,是需要调的。

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快账用户5711 追问 2025-05-23 11:15

是因为之前享受了一次性扣除,处置后,虽然账务不折旧了,但税法之前享受的需要吐出来,再汇算时补税是这样理解吗?

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齐红老师 解答 2025-05-23 11:20

你好,不是,是折旧的部分,不能再扣除了,要调增

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快账用户5711 追问 2025-05-23 11:20

老师,没太懂

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快账用户5711 追问 2025-05-23 11:21

处置了,账务肯定不提折旧了,但是税法当时享受一次性扣除了

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齐红老师 解答 2025-05-23 11:23

你好,最后处置的时候,只要看处置有没有收益,然后再确认要不要交税就行了。 以后年度不用再处理了。

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快账用户5711 追问 2025-05-23 11:32

老师,我不太懂,既然车都处置了,之前享受的一次性扣除,汇算时不用调整?

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齐红老师 解答 2025-05-23 11:35

你好,只看处置的时候,是盈利还是亏损,就行了。之前一次性税前扣除的部分不用管。

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你好,是的,是需要调的。
2025-05-23
你好,你如果没有折旧的话就不用调。
2025-03-25
你好学员,具体情况我得给你说一下
2022-01-17
你好,22年还是调增你22年计提的折旧金额1.6万
2022-01-17
你好,对的,是的,现在账上还是按月折旧,然后汇算清缴的时候,第二年开始每年都需要纳税调增。
2023-04-07
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