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老师,请问开了不征税发票,当月成本怎么做?

2026-01-13 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-13 11:44

同学,你好
开了不征税发票,就不做收入,就没有成本

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快账用户9359 追问 2026-01-13 11:52

后期开工了,是不是把不征税红冲,再开具相应的增值税发票

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齐红老师 解答 2026-01-13 11:53

同学,你好
多数地区(如北京)明确表示不征税发票无需收回,直接开具正式发票即可。
具体问当地税务局

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快账用户9359 追问 2026-01-13 11:58

不然怎么平账呢?不征税发票不需要给对方吗?也不能红冲?

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齐红老师 解答 2026-01-13 12:00

同学,你好
发票需要给对方的

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快账用户9359 追问 2026-01-13 12:19

假设我收到业主先转的800预收款,项目没有开工,我开具800不征税发票给业主,业主那边也收到这张发票,次月项目开工后,我这边开具800增值税发票,给业主就可以,我只入账800增值税发票,不征税发票就相当没用了,也不用入账,也不用开具负数发票?老师,是不是我理解的1这样,次次月我这边才要申报次月的税,正常做账就可以?

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齐红老师 解答 2026-01-13 12:20

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
开了不征税发票,就不做收入,就没有成本
2026-01-13
开了不征税发票,不用确认收入,不用结转成本
2026-01-13
你好,发票没来,可以先暂估入账,等发票来了,再把暂估的会计分录冲销
2022-03-17
借预收账款负数, 贷主营业务收入负数、 应交税费负数, 借应收账款,贷预收账款
2023-03-04
您好,不是的,只是没有进项税可抵,货实际到我们公司了,只是没有开发票,我们可以暂估成本的,这样我们的利润才是准确的,收入和成本要配比
2024-09-16
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