同学,你好
开了不征税发票,就不做收入,就没有成本

老师,公司一般纳税人,请问当月成本已经发生,结算单上发生的成本是100万(含税),但是供应商没有给开发票,请问过了几个月后才给开发票,问发生成本的当月怎么做分录,过几个月收到发票又还如何做分录
请问老师当月做了主营业务成本,款从公账支出了,后面发现没有发票,本月要怎么调整呢
上月收到业主首付款,及车位款,因当月发票开错了,把首付款发票开成了税率,当月分录,借银行醋存款,借财务费用,贷预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费,在本月把发票红冲了,又重开了首付款不征税发票,请问一下红冲跟重开发票怎么做分录
老师,四月份成本发票做的暂估入账,当月未开,五月份发票回来了,怎么做分录
请问老师,当月开了票没有进行抵扣进项税,是不是当月只能做销项税没法做成本和进项税那些啊?
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
后期开工了,是不是把不征税红冲,再开具相应的增值税发票
同学,你好
多数地区(如北京)明确表示不征税发票无需收回,直接开具正式发票即可。
具体问当地税务局
不然怎么平账呢?不征税发票不需要给对方吗?也不能红冲?
同学,你好
发票需要给对方的
假设我收到业主先转的800预收款,项目没有开工,我开具800不征税发票给业主,业主那边也收到这张发票,次月项目开工后,我这边开具800增值税发票,给业主就可以,我只入账800增值税发票,不征税发票就相当没用了,也不用入账,也不用开具负数发票?老师,是不是我理解的1这样,次次月我这边才要申报次月的税,正常做账就可以?
同学,你好
嗯嗯,是的