冲销暂估分录,再做有票分录

老师,暂估入库后,次月部分发票回来,怎么做账?
暂估的成本汇算清缴做了调增,汇算以后发票才来,这个发票怎么处理,账上怎么做分
老师,没有发票的可以先暂估入账吗?暂估费用或成本,以后月份里发票来了再红冲之前的凭证,再重新做账?
发票没有回来,暂估成本怎么做分录,发票回来以后又怎么做
当月虚假暂估了材料,次月后面有发票进来,我可以直接冲掉那笔暂估,按来的发票做正确分录可以吗
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
老师你好,我们是物流企业,我想问一下上个月的应该取得的发票这个月来了,我可以暂估到12月的成本里面吗?金额比较大。
老师!小规模《小企业会计准则》的减免增值税款,年末要转到营业外收入,利润增加,所得税也增加,年么末是这样结转不??
老师好,我公司小规模,老板给我一张普票,是一个手机加上手机装饰物,8000元,我是不是都得计入固定资产8000,分录怎么做对啊,折旧几年啊
借:主营业务成本 -1 贷:应付账款-暂估应付款 -1 借:主营业务成本 1 进项税额 0.13 贷:应付账款 1.13 对吗
是的,你的理解是对的。
谢谢老师答复
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!