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当月虚假暂估了材料,次月后面有发票进来,我可以直接冲掉那笔暂估,按来的发票做正确分录可以吗

2023-10-27 03:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-27 03:32

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你好你说的是正确的
2023-10-27
您收到材料了没?发票的情况下可以暂估成本。
2022-06-22
如果不需要调账,可以直接附在暂估的分录后面
2023-01-04
您好,就是应收已开票%2B暂估-暂估冲掉,收到发票或暂估,我们都是用的应收账款这个往来科目的,导出明细只是为了核实我们对不对,跟客户对账不对时就需要导出明细来双方核对了
2024-08-12
您好 请问暂估的时候分录怎么写的?
2022-07-21
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