你好,发票到了再红冲就可以了。

目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。
老师,混凝土生产企业,采购了原材料,未开票未付款,材料已经使用,可以收到发票再做材料入库吗?要是不可以的话暂估入库后,使用时结转了原材料的成本也是暂估金额,那实际收到材料发票的时候,原材料和成本的会计分录需要冲销后重新录入吗?
老师您好,如果上月原材料有暂估数额,是不是下月只要红冲就可以了,如果上月原材料已计入生产成本转为库存商品,下个月是不是只要把原材料的暂估更正就可以了,生产成本会会在本月发生改变是吗?
备料款时我暂估了材料成本,这个暂估可以多久才冲,如果发票要3个月以后开过来,那3个月以后再冲可以么
小规模,老师,我们一般一边进货一边卖材料。比如我1-3月卖材料的收入,但是没有成本票,我可以在3 月底的时候统计1-3月的卖出去的材料,然后暂估结转成本。然后跟供应商4月把票开过来的时候在结转暂估吗?
老师你好,纳税总额怎么取数?国家企业信用信息公示系统
老师有没有收入,支出数据分析报表发一个
老师 我今年备考中级 现在开始学的话 三门的话是不是没时间了 那选择哪两门或者一门合适呢
海南注册公司的税务注销了,工商未注销,法人被列入黑名单怎么处理
董孝彬老师,公司出纳离职,应该交接些什么资料,交接时该注意些什么?
各位好,(职业经理人)总经理买车,用公账的钱付款,开了个人发票,如何处理,能在公司账上合理出这个钱,或能算公司奖励给他吗?或有没有更好的办法除理
老师,员工四月底离职,4月份工资公司误发了,发成了包含社保的金额了,下个月没有办法再在实发工资里扣除了,老板说多发的当成工资发放,影响4月税吗?税已经申报了,怎么做账呀
补申报往年收入21年增加未开票收入330000,22年1092000,23年3360000,已申报了增值税及附加、印花税、年度企业所得税,缴纳了税费及滞纳金。账务怎么处理?财务报表用不用去更正? 经自查,2021年需补收入330000元,应交增值税及附加11088元,滞纳金6302.84元;企业所得税82203元,滞纳金59597.18元;印花税99元,滞纳金78.31元,共159368.33元; 2022年需补收入1092000元,应交增值税及附加36691.2元,滞纳金21382.45元;企业所得税163210.32元,滞纳金88541.6元;印花税327.6元,滞纳金199.84元,共310353.01元; 2023年需补收入3360000元,应交增值税及附加112896元,滞纳金46162.37元;企业所得税502185.6元,滞纳金180535.72元;印花税1008元,滞纳金431.42元,共843219.11元。 本次总缴纳税金及滞纳金共1312940.45,税款今天已全部申报入库。
老师,今天注销了一家小规模,其他应付款有余额3000,平不了,怎么处理
我是北京按季度申报增值税的小规模纳税人。然后我4月开票了河北项目专票50万。那我六月还要开几十万的票,那我是不是在七月征期内把第二季度开票的一起进行申报、预缴就可以。
暂估就是直接根据进度金额暂估就行,不需要提供其他啥子东西啥
你好,对方的发货单,你单位的入库单根据这个。
暂估必须要这个么,不是直接根据进度单子暂估个金额就可以么
是的是的,要不你怎么有依据?原始凭证用哪一个?
有送货单和入库单,那样我不是都可以直接挂材料和应付账款了么,不需要暂估呀
你好,没有发票的都需要暂估。
不是说有入库单送货单就可以挂应付么
只是发票来了的时候再确认税金
你好,可以的,你不暂估也可以,自己决定就行,反正是没有发票。
但是暂估是必须有送货单和入库单是不
你好,只要没有发票都可以暂估。暂估的依据就是根据对方的发货单或者是你单位的入库单。
是不是只有建筑施工企业可以没有收到发票根据入库单送货单,直接挂应付账款,而不暂估
所有的企业都可以这么做的,你商贸的也可以这么做,商贸的,你收到了货物,但是对方没有给你开发票,你已经销售出去了,你开了发票,你就得确认收入,对应的成本就得暂估。
但是我有入库单送货单就可以直接挂应付账款—供应商,不用挂应付账款—暂估
可以这么做的可以的自己决定就行。