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老师,您 好请问下新办企业25.8月成立为小规模纳税人,从12月开始升为一般纳税人,8-12月期间取得的专票进项税额怎么处理和记账?

2026-01-13 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-13 15:58

12月的进项才能抵扣,前期的直接计入成本费用

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相关问题讨论
你可以设置增值税三级科目这个,改这个一般纳税人这个你可以问下售后那边快账使用
2020-03-25
你好,严格来说不可以的,这种有风险,后期不能保证,你税务局不会要求你调整。
2023-02-15
同学你好,你可以请销售方开红字发票,同时麻烦他们重新开具专票
2021-01-13
你好,你的这种情况11月份还要开票,而且开13%税率的发票税额大于红冲1%的税额才行,否则,系统自动会转到纳税异常处理,转给主管分局。
2024-11-17
同学你好 如果12月份才实现计入12月份,是的,这样进项税可以在12月抵扣。
2022-12-10
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