还是以前的老政策的

老师,汇算清缴如果发生了业务招待费,但是没有收入,业务招待费可以税前扣除嘛?
老师,现在可以记管理费用-业务招待费嘛,不是说业务招待费今年有什么政策
汇算清缴调整业务招待费,23年没有业务招待费,还需要调整吗?
请问老师,公司账上做了业务招待费,但是公司是亏损的,那汇算清缴的时候业务招待费还需要交税嘛?
业务招待费支出汇算清缴
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
销售收入*0.005*60%,这个是算业务招待费的吗?
有个同事这么算,把我看懵了