先进制造业加计扣除在申报表中主要涉及增值税纳税申报表附列资料(四)的相关栏次。

老师,请问加计抵扣申报表该怎么填啊? 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提),但这个月没需要抵扣的销项,且不需要这个进项,因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减,填了附表4,但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表,应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况,我要怎么申报呢?
请问:一般纳税人的研发加计扣除是包括,研发支出的费用化金额进行加计扣除,还有研发支出资本化后无形资产的累计摊销进行加计扣除么? 不是从今年4月1日开始,研发加计扣除要在每个季度进行预申报么?我接手的这家高新技术企业(一般纳税人),在申报季度所得税的时候没有研发加计扣除的申报表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相应产生高新收入的无形资产摊销,是否计入主营业务成本的项目中去?
我们是商务服务公司,提供机票代理服务,去年公司一直在研发自己的代理系统软件,为什么企业汇算清缴填报的时候勾选了A107012表点下一步之后,提示烟草制造业,住宿和餐饮业还有商务服务业不适用税前加计扣除政策,不允许填写A107012表
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
先进制造业加计抵减, 因系统原因,相关纳税人7月和8月属期先进制造业加计抵减台账数据被删除,按照上级要求,请重新保存提交7月和8月属期增值税申报表,以将相应加计抵减数据重新生成台账,避免后期产生疑点。各单位于9月30号前 更正申报重新提交一下就行 加计抵减,鲁量台账所属期7月没有 老师,这个是什么意思啊?应该怎么操作
请问郭老师,成本倒挂有什么风险?
质押背书啥意思?不懂
房源和土地信息采集这两个模块从哪里进入?对之前填的房源和土地信息进行维护
老师,请问,个体工商户在年底汇算时,成本费用中,原包含的招待费,是需要按增40%吗,比如预缴时,招待费全额显示在成本费用中100,年度汇算时,是需要纳税调增40,是吗
小微企业,财务费用-手续费1680元,财务费用利息收入-58.3元,企业汇算清缴这两个数要填在纳税调整表中吗
个税里面综合所得申报里面的的免税收入是什么意思
老师,付给代账公司的代账费有发票,是挂应付账款还是其他应付款呀?
本人目前在代账公司做了4年,持有中级证,现在继续是待在代账公司好还是去企业代账好
法人打了一笔款项到对公账户上,应该怎么做账
你好老师!企业所得税年度申报表是以哪几张表格为主?是不是2025年的12月份的资产负债表,和2 0 2 5年第四季度的利润表,和2025年第4季度的现金流量表为主呀?
是这张表吗?并没有填数据啊,都是零
怎么会跳出来提醒,说享受了呢
是的,是这一张表。是一直没有填写过吗?
我是没填过,之前的会计不知道,意思是以前填过吗?
是的,可能是以前填写过
这提示是的25年12月的申报啊,
12月确定没填
确定没填写,即使有提示,也不用管