同学您好,很高兴为您解答,请稍等

老师,我们是外贸企业,我们已经付款给工厂,但是工厂不开票给我们,这样的话我们是不是还得补税,补税的话怎么补,按照哪个金额来补
老师,我们供货给下游,发货时把发票都开出来了,按照合同约定对方应3个月内给我们付款,但是过了3个月还没付款,我们按照合同约定计算了违约金,开具了收据,对方把钱都打过来了,但是现在对方要求我们开具增值税专用发票,说违约金属于价外税,并且要求我们把之前的发票作废,把违约金融到货款价格里?想问一下他这样要求合理吗?
我们是贸易企业,按照重量开票,上游专票重量为800公斤,卖给下游,下游过磅重量为1000多公斤,下游要求我们按照他们的过磅重量给开,老板要求饿哦怎么开,但是这种不就涉嫌虚开发票了吗,这个要怎么解决
老师酒水企业,我们给上游打款按照195每瓶,他们给我们开票按照160,差价35 我们要给下游门店垫付广告费啥的费用,然后上游核销给我们,这35就是算垫付费用上游给我们开票。那这样怎么做账呢
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
您好,1. 按实际净重34.93吨开票,单价35元/吨(含税): 价税合计=34.93×35=1222.55元,不含税收入=1222.55÷1.13≈1081.90元,税额=1081.90×13%≈140.65元。 2. 若原按35吨开票(价税合计=35×35=1225元),红冲差额2.45元: 借:应收账款 -2.45 贷:主营业务收入 -2.17 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) -0.28 3. 重开正确发票(34.93吨×35元/吨): 借:应收账款 1222.55 贷:主营业务收入 1081.90 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 140.65
就是目前问题是我们到底应该按照上游来给我们的出厂吨数35,还是按照净重34.93,咨询请教了很多人,对于给下游开票的数量不确定,最后按照35开了,结果下游不同意,实际他们把那些玉米皮啥的都要了,只不过,他们自行按照净重打款了,
业务是我们从玉米厂子买玉米,然后我们是中间商卖给饲料厂,厂子卖给我们35吨,但是,我们提高单价,按照净重吨数卖给下游饲料厂子,现在我们给下游按照 35吨开没问题吧
您好,34.93是对的,我们就是发了这么多的货
也交付了,虽然是杂费,比如玉米皮那些,都给下游了,另外,我们给厂子打款按照35吨打的,给我们也是34.93,说白了,相当于我们是代理从厂子拿货卖给下游
您好,咱是对的哦,没有问题
其实,就是玉米厂子拉货直接卖给了那个饲料厂,过了我们一手,可是杂费也给下游了啊,也是合理损耗了啊,我们已经按照35吨开了
您好,这个开票对的哦
那中间这个数量差怎么办,一直存在这个损耗
不会的,我们记在主营业务成本
好的,彻底明白了
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~