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老师,我们是外贸企业,我们已经付款给工厂,但是工厂不开票给我们,这样的话我们是不是还得补税,补税的话怎么补,按照哪个金额来补
老师,我们供货给下游,发货时把发票都开出来了,按照合同约定对方应3个月内给我们付款,但是过了3个月还没付款,我们按照合同约定计算了违约金,开具了收据,对方把钱都打过来了,但是现在对方要求我们开具增值税专用发票,说违约金属于价外税,并且要求我们把之前的发票作废,把违约金融到货款价格里?想问一下他这样要求合理吗?
我们是贸易企业,按照重量开票,上游专票重量为800公斤,卖给下游,下游过磅重量为1000多公斤,下游要求我们按照他们的过磅重量给开,老板要求饿哦怎么开,但是这种不就涉嫌虚开发票了吗,这个要怎么解决
老师酒水企业,我们给上游打款按照195每瓶,他们给我们开票按照160,差价35 我们要给下游门店垫付广告费啥的费用,然后上游核销给我们,这35就是算垫付费用上游给我们开票。那这样怎么做账呢
老师你好,我们是增值税小规模纳税人,我们去年的收入今年对方要求开的发票。去年收到钱的时候我们已经全额报了主营业务收入。今年4月份我们按照对方要求开了发票,但是这个月申报时,我们按照第二季度实际收入申报,结果提示发票数大于实际收入数,这个要怎么做?
老师我看了一家资产负债表实收资本实缴200万。24年实交的,今年第一季度表里就没有这200万了。这个是什么情况呢。一般实收资本我们都是用于企业经营用对吧,不能用于借款吧
我们单位是做检测的,业务量大的时候会找劳务公司做人员支持,不是劳务派遣性质的 ,想问一下对方该我们开具什么发票项目的发票啊?
对于电商年销售额过500万店铺升为一般纳税人,税点太高公司没有利润有啥好的办法嘛
老师我这小规模农业公司购进种子农药化肥再销售免增值税和企业所得税吗
研发剔除的费用,不加计扣除,用不用去税局改报表?
财务报表年报在哪里查呢,财务报表查询那里只有季报,没有年报
会计学 会计学堂 名堂奶茶店于6月1日销售商品,开出的增值税专用发票上注明售价为100 000元,增值税税额为13000元;商品已经发出,收到商业汇票一张。 会计分录怎么写
老师,我公司的股东是公司,现在公司股东要转让给个人,溢价如何确定呢,要交多少的企业所得税
老师请问一下我们今天要发一批工人的工资,可不可以在个税系统先录入信息和金额算出有多少个税啊,我看系统上只能录信息,不能填写综合所得申报金额呢
老师,公司集团让统计财务风险、税务风险、资金类、会计核算类、关联交易类、项目管理类、授信融资类。还要写风险应对方案。以前已存在77条基本信息,我能想到的太少了,麻烦老师帮忙想下。我们公司完全对外的账
您好,1. 按实际净重34.93吨开票,单价35元/吨(含税): 价税合计=34.93×35=1222.55元,不含税收入=1222.55÷1.13≈1081.90元,税额=1081.90×13%≈140.65元。 2. 若原按35吨开票(价税合计=35×35=1225元),红冲差额2.45元: 借:应收账款 -2.45 贷:主营业务收入 -2.17 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) -0.28 3. 重开正确发票(34.93吨×35元/吨): 借:应收账款 1222.55 贷:主营业务收入 1081.90 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 140.65
就是目前问题是我们到底应该按照上游来给我们的出厂吨数35,还是按照净重34.93,咨询请教了很多人,对于给下游开票的数量不确定,最后按照35开了,结果下游不同意,实际他们把那些玉米皮啥的都要了,只不过,他们自行按照净重打款了,
业务是我们从玉米厂子买玉米,然后我们是中间商卖给饲料厂,厂子卖给我们35吨,但是,我们提高单价,按照净重吨数卖给下游饲料厂子,现在我们给下游按照 35吨开没问题吧
您好,34.93是对的,我们就是发了这么多的货
也交付了,虽然是杂费,比如玉米皮那些,都给下游了,另外,我们给厂子打款按照35吨打的,给我们也是34.93,说白了,相当于我们是代理从厂子拿货卖给下游
您好,咱是对的哦,没有问题
其实,就是玉米厂子拉货直接卖给了那个饲料厂,过了我们一手,可是杂费也给下游了啊,也是合理损耗了啊,我们已经按照35吨开了
您好,这个开票对的哦
那中间这个数量差怎么办,一直存在这个损耗
不会的,我们记在主营业务成本
好的,彻底明白了
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